借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入36萬(wàn)。
老師 我公司三年前轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商時(shí),重復(fù)轉(zhuǎn)了570000元給供應(yīng)商,后來(lái)清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商把這筆貨款退了回來(lái),但是,供應(yīng)商只退了560000萬(wàn),扣了10000塊錢(qián),說(shuō)是抵扣以前我公司扣除他們的稅點(diǎn),我想問(wèn),現(xiàn)在我收到了這筆款項(xiàng),那么我的分錄怎么寫(xiě),供應(yīng)商扣掉的這10000塊錢(qián)我要如何做分錄??
老師您好,我們公司欠供應(yīng)商36萬(wàn),供應(yīng)商賬上是11萬(wàn),很多年了,現(xiàn)在友好協(xié)商錢(qián)不要了,平賬了,但是他們出的說(shuō)明只寫(xiě)了11萬(wàn),但是有寫(xiě)清雙方賬目清零,我剛怎么做賬呢?謝謝
老師,有一家供應(yīng)商連續(xù)幾個(gè)月開(kāi)了接近七八十萬(wàn),我們老板都是私人卡付款的,我這邊都是貸方寫(xiě)的應(yīng)付賬款,我提醒老板賬面這么多應(yīng)付賬款不行的,他說(shuō)等過(guò)完年我們進(jìn)貨對(duì)公付款不拿票就可以平賬了,我不明白我們私人卡付這么多錢(qián)他們?cè)趺醋鲑~的
老師,您好!我們公司是小規(guī)模,4月份供應(yīng)商開(kāi)了專(zhuān)票,我們還沒(méi)有做應(yīng)付賬款,因?yàn)?月份升一般納稅人,可以抵扣稅,但4月底付了貨款,做了銀行存款的賬,相當(dāng)于現(xiàn)在賬上的應(yīng)付有借方余額,這種情況怎么處理比較好呢。謝謝!
你好,請(qǐng)教一下供應(yīng)商A公司7月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)發(fā)票出來(lái),11月份對(duì)賬時(shí)我們公司才知道的,現(xiàn)在要他紅沖他不肯,說(shuō)稅都繳完了,讓我們平價(jià)開(kāi)給他們的關(guān)聯(lián)公司B公司,這B公司也是我們的供應(yīng)商,如果我開(kāi)給B公司,我擔(dān)心會(huì)被系統(tǒng)預(yù)警,所以沒(méi)同意,然后A公司說(shuō)那就當(dāng)他們沒(méi)開(kāi)這張發(fā)票,我們不入賬稅局會(huì)找我們麻煩嗎?(農(nóng)產(chǎn)品 發(fā)票上是免稅的)謝謝。
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)疚捶峙淅麧?rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱(chēng),這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問(wèn)一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門(mén)窗企業(yè),給客戶(hù)安裝窗戶(hù)租了個(gè)吊車(chē),這個(gè)吊車(chē)費(fèi)用要怎么走?簽合同,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開(kāi)發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷(xiāo)確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2沒(méi)有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問(wèn)一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶(hù)做注資款嗎
開(kāi)過(guò)發(fā)票,稅和庫(kù)存都不用調(diào)整嗎?
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的不用調(diào)整。