你好,所屬期是九月份的,應該抵扣九月份的。
建筑異地施工,9月份開票,十月份預交稅款,在報9月份增值稅的時候,預交部分可以抵扣9月份應交增值稅稅款嗎?
10月份異地預繳9月份增值稅所得稅,報稅的時候抵減9月還是10月的
工程類項目,如果8月份辦理了增值稅預繳申報,預繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報9月份增值稅的時候,這個預繳稅款還可以抵扣么
10月份開具的增值稅專用發(fā)票,預繳稅款的時候,稅款所屬期選擇10月份還是9月份
10月份有預交9月份異地所得稅,會計分錄怎么做
敬老院6月份買菜8月份才補發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價成本合同價款+合同價款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
請問老師 三年前有三個分錄錯了 還可以紅沖嗎?會有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營業(yè)是經(jīng)紀代理服務,今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因為是2005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請問這種用了簡易計稅的情況下,對于我單位哪些進項可以抵扣,哪些不可以抵扣
老師你好!交企業(yè)所得稅需要計題嗎?怎樣寫分錄,老師指導一下
老師好,我公司是銷售方,以下銀行業(yè)務怎么做會計分錄
財政局讓會計代理寫通知是什么意思?
是10月12日繳納的
你好,你看一下預繳的所屬期是幾月份。
完稅證明上面都有寫。
繳費日期10月12日,稅款所屬期9.1—9.30
那就應該在九月份的抵扣。
我10月份報9月份的稅可以抵減嗎,記賬記到9月還是19月
做賬做到十月份申報抵扣是這個月申報,九月份的時候填寫。
就是報九月份的稅的時候我把錢數(shù)抵減下去,賬正常記在10月份里面對吧
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。