期初數(shù)據(jù)你自己錄入的嗎 根據(jù)哪里錄入的 先發(fā)工資從,后交社保用其他應(yīng)付款 相反用其他應(yīng)收款 沖突得用一個(gè)
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)一下,代扣代繳個(gè)人社保部分,通過(guò)發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬-工資科目處理,貸其他應(yīng)收款,那年底的時(shí)候我看全年發(fā)放的工資總數(shù),這個(gè)代扣代繳部分也在這個(gè)工資總額里面了,怎么處理
@郭老師,老師我是那個(gè)一直問(wèn)你問(wèn)題的學(xué)員,你看我經(jīng)營(yíng)范圍就知道,老師年數(shù)是不是代表上年余額?期初數(shù)是不是本年的,圖2 你看下老師都不平衡,幫忙看看是什么原因,還有老師,發(fā)放工資,個(gè)人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以?那么我社保代扣個(gè)人的寫了其他應(yīng)收款,在發(fā)放工資里個(gè)人社保寫了其他應(yīng)付款,有沒(méi)有沖突??
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好,有一家勞務(wù)派遣公司,它的代發(fā)工資放在其他應(yīng)付款—工資那里,現(xiàn)在這個(gè)余額是個(gè)負(fù)數(shù)。以前他們都沒(méi)做不計(jì)提一直累積下來(lái)這個(gè)數(shù)有些大了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)該怎么處理呢?他計(jì)提分錄是這樣的,借:應(yīng)付;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
這個(gè)科目表的本年利潤(rùn),利潤(rùn)分配的金額對(duì)不上和資產(chǎn)負(fù)債表
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎?
我好像兩個(gè)都在用,所以其他應(yīng)收,和其他應(yīng)付都有數(shù)據(jù),7月份虧損利潤(rùn)我寫錯(cuò)了科目:借:本年利潤(rùn),貸:未分配利潤(rùn)
那你的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,現(xiàn)在兩個(gè)科目對(duì)沖。
最后那個(gè)你把這個(gè)分錄紅沖了。
8月份怎么紅沖,本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)需要錄入嗎?本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)不用寫在期初數(shù)據(jù)里面對(duì)嗎?就是那筆本年利潤(rùn)虧損的做錯(cuò)的可以先寫在期初數(shù)據(jù)里面,8月份紅沖它對(duì)嗎?
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),但未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
年末的時(shí)候再把本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面。
但是你這個(gè)分錄不影響未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)。因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn),它是根據(jù)你的本年利潤(rùn)加上未分配利潤(rùn)來(lái)的。
我上面的寫的期初數(shù)是否錯(cuò)了
氣促不平的那個(gè)有問(wèn)題啊,你這個(gè)氣出是哪里的?
期初不平有問(wèn)題,你這個(gè)期初是根據(jù)哪里做的?
本年利潤(rùn)我全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)期初那筆數(shù)就是錯(cuò)登入借方的虧損數(shù)
那你的期初應(yīng)該修改,現(xiàn)在你已經(jīng)做賬嗎?
我已經(jīng)做賬了,你的期初沒(méi)法修改,你能換一個(gè)賬套嗎,重新做。
我之前的速達(dá)壞了,現(xiàn)在用其他財(cái)務(wù)軟件,在等7月份的數(shù)據(jù),繼續(xù)做8月份的賬,所以的截圖給您的這個(gè)本年利潤(rùn)是不是這樣子錄入期初里面,我8月份沖這筆錄錯(cuò)的賬,老板多發(fā)員工的工資210,等發(fā)8月份的工資再扣出來(lái)(借:銀行210元,貸:應(yīng)付工資210元)這樣可以嗎?
第二個(gè)分錄不要做,不在年末這個(gè)分錄都不用做。
要做的話,應(yīng)該也是借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)。
也就是你這個(gè)軟件的期初是七月末的余額是嗎。那你七月末之前的那個(gè)速達(dá)是平嗎?
報(bào)表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表平的,不過(guò)我在新軟件里面錄入7月期初發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)憑證這錯(cuò),如果我沒(méi)有錄錯(cuò)的話,科目余額表本年利潤(rùn)應(yīng)該是沒(méi)有余額的,我都轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn) 老師,我的社保費(fèi):借:應(yīng)付工資,其他應(yīng)收款,貸銀行, 工資:借應(yīng)付工資,貸:銀行,其他應(yīng)付款 這樣子會(huì)不會(huì)有沖突?
對(duì)方做的賬上本年利潤(rùn)也沒(méi)有余額嗎?如果沒(méi)有的話可以啊。
有沖突,你應(yīng)該做一個(gè)對(duì)沖的,借其他應(yīng)付款貸,其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目對(duì)沖一下,要不都有余額。
統(tǒng)一做入其他應(yīng)收款?
你好,對(duì)的是的,以后統(tǒng)一做到其他應(yīng)收款。
老師你看下什么情況
這兩個(gè)分錄不是一個(gè)業(yè)務(wù),你看下記賬憑證號(hào)都不對(duì)。