期初數(shù)據(jù)你自己錄入的嗎 根據(jù)哪里錄入的 先發(fā)工資從,后交社保用其他應(yīng)付款 相反用其他應(yīng)收款 沖突得用一個(gè)
老師,早上好!請問一下,代扣代繳個(gè)人社保部分,通過發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬-工資科目處理,貸其他應(yīng)收款,那年底的時(shí)候我看全年發(fā)放的工資總數(shù),這個(gè)代扣代繳部分也在這個(gè)工資總額里面了,怎么處理
@郭老師,老師我是那個(gè)一直問你問題的學(xué)員,你看我經(jīng)營范圍就知道,老師年數(shù)是不是代表上年余額?期初數(shù)是不是本年的,圖2 你看下老師都不平衡,幫忙看看是什么原因,還有老師,發(fā)放工資,個(gè)人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以?那么我社保代扣個(gè)人的寫了其他應(yīng)收款,在發(fā)放工資里個(gè)人社保寫了其他應(yīng)付款,有沒有沖突??
老師您好,有一家勞務(wù)派遣公司,它的代發(fā)工資放在其他應(yīng)付款—工資那里,現(xiàn)在這個(gè)余額是個(gè)負(fù)數(shù)。以前他們都沒做不計(jì)提一直累積下來這個(gè)數(shù)有些大了,請問老師這個(gè)該怎么處理呢?他計(jì)提分錄是這樣的,借:應(yīng)付;貸:主營業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計(jì)工作交接要交接哪些?
這個(gè)科目表的本年利潤,利潤分配的金額對不上和資產(chǎn)負(fù)債表
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎?
我好像兩個(gè)都在用,所以其他應(yīng)收,和其他應(yīng)付都有數(shù)據(jù),7月份虧損利潤我寫錯(cuò)了科目:借:本年利潤,貸:未分配利潤
那你的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,現(xiàn)在兩個(gè)科目對沖。
最后那個(gè)你把這個(gè)分錄紅沖了。
8月份怎么紅沖,本年利潤期初數(shù)據(jù)需要錄入嗎?本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,本年利潤不用寫在期初數(shù)據(jù)里面對嗎?就是那筆本年利潤虧損的做錯(cuò)的可以先寫在期初數(shù)據(jù)里面,8月份紅沖它對嗎?
借本年利潤負(fù)數(shù),但未分配利潤負(fù)數(shù)。
年末的時(shí)候再把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。
但是你這個(gè)分錄不影響未分配利潤數(shù)據(jù)。因?yàn)槲捶峙淅麧?,它是根?jù)你的本年利潤加上未分配利潤來的。
我上面的寫的期初數(shù)是否錯(cuò)了
氣促不平的那個(gè)有問題啊,你這個(gè)氣出是哪里的?
期初不平有問題,你這個(gè)期初是根據(jù)哪里做的?
本年利潤我全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,本年利潤期初那筆數(shù)就是錯(cuò)登入借方的虧損數(shù)
那你的期初應(yīng)該修改,現(xiàn)在你已經(jīng)做賬嗎?
我已經(jīng)做賬了,你的期初沒法修改,你能換一個(gè)賬套嗎,重新做。
我之前的速達(dá)壞了,現(xiàn)在用其他財(cái)務(wù)軟件,在等7月份的數(shù)據(jù),繼續(xù)做8月份的賬,所以的截圖給您的這個(gè)本年利潤是不是這樣子錄入期初里面,我8月份沖這筆錄錯(cuò)的賬,老板多發(fā)員工的工資210,等發(fā)8月份的工資再扣出來(借:銀行210元,貸:應(yīng)付工資210元)這樣可以嗎?
第二個(gè)分錄不要做,不在年末這個(gè)分錄都不用做。
要做的話,應(yīng)該也是借本年利潤負(fù)數(shù),貸利潤分配負(fù)數(shù)。
也就是你這個(gè)軟件的期初是七月末的余額是嗎。那你七月末之前的那個(gè)速達(dá)是平嗎?
報(bào)表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表平的,不過我在新軟件里面錄入7月期初發(fā)現(xiàn)本年利潤憑證這錯(cuò),如果我沒有錄錯(cuò)的話,科目余額表本年利潤應(yīng)該是沒有余額的,我都轉(zhuǎn)入了未分配利潤 老師,我的社保費(fèi):借:應(yīng)付工資,其他應(yīng)收款,貸銀行, 工資:借應(yīng)付工資,貸:銀行,其他應(yīng)付款 這樣子會不會有沖突?
對方做的賬上本年利潤也沒有余額嗎?如果沒有的話可以啊。
有沖突,你應(yīng)該做一個(gè)對沖的,借其他應(yīng)付款貸,其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目對沖一下,要不都有余額。
統(tǒng)一做入其他應(yīng)收款?
你好,對的是的,以后統(tǒng)一做到其他應(yīng)收款。
老師你看下什么情況
這兩個(gè)分錄不是一個(gè)業(yè)務(wù),你看下記賬憑證號都不對。