你好,需要把之前的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄。
去年的財(cái)務(wù)的手續(xù)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)憑回單入賬了,今年10月份開回手續(xù)費(fèi)普通發(fā)票,需要調(diào)整賬務(wù)嗎?還是直接把發(fā)票附在今年的10月份后面?
18年到21年,手續(xù)費(fèi)都是根據(jù)回單入賬,等于無票做財(cái)務(wù)費(fèi)用了,今年銀行把前幾年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票都開進(jìn)來了,是專票,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?分錄麻煩寫下。
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
向開戶行申請(qǐng)了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對(duì)嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請(qǐng)一次性開手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。去年已入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,現(xiàn)在拿到發(fā)票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候并沒有把這部分手續(xù)費(fèi)開票的情況去做調(diào)整
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
老師去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用做以前年度損益調(diào)整,那今年取得的所屬期為去年12月的,不是也得通過去年年度損益調(diào)整?,一正一負(fù)的話,不是沒有變化
你好,雖然整個(gè)過程是沒有變化,但是還是需要這樣處理啊?
好的,那老師今年發(fā)現(xiàn)去年的電費(fèi)發(fā)票只開了公司名稱,發(fā)票上面沒有開稅號(hào),退回去重開了,需要做納稅調(diào)整嗎,因?yàn)榻痤~沒有變化,需要調(diào)賬嗎?還是說直接的重開的發(fā)票附在去年的回單后面就可以了?
你好,這種情況不需要做納稅調(diào)整處理。 可以先紅沖,然后根據(jù)補(bǔ)開的發(fā)票入賬?
就是說也得通過以前年度損益調(diào)整是嗎
?你好,是的,是這樣的?
好的,老師請(qǐng)教下,我把今年重開的發(fā)票在空白處寫明了發(fā)票替換的原因,原來的舊的錯(cuò)誤的發(fā)票處理掉了,怎么辦
你好,根本不需要寫這些啊?
把今年新開的附在了去年的回單上了
你好,根本不需要寫這些啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
因?yàn)槲野讶ツ赍e(cuò)誤的發(fā)票抽出來繳銷掉了,賬上只剩回單入賬,那意思是我在2021年通過以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整去年的賬,再根據(jù)今年開出的發(fā)票處理賬就可以是嗎,去年的電費(fèi)的發(fā)票那就只?;貑巫鲑~了,沒有關(guān)系是嗎
你好,是的,是這樣的,沒有關(guān)系。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
老師,去年的管理費(fèi)用多記了成本,那今年的分錄怎么做賬,我們公司去年是虧損的
你好,去年的管理費(fèi)用多記了成本 是管理費(fèi)用多入賬了,還是把管理費(fèi)用錯(cuò)誤的計(jì)入了成本核算的意思??
多入賬了
你好,今年的調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?