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公司是小微企業(yè),把以前未開票已經(jīng)申報的收入在這個月補上累計開出發(fā)票,現(xiàn)在增值稅申報表里在哪里填寫以前的未開票收入,才能與稅控盤里面的一致,又不多算收入呢?

2021-10-20 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 20:03

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人

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快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:05

小微企業(yè)(小規(guī)模)

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齊紅老師 解答 2021-10-20 20:07

你幾月做的無票收入,幾月開的發(fā)票,你季度超過45萬了嗎

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快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:08

從1月到7月無票,8月開票13萬

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快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:12

也就是說把1一7月份的同8月的收入一起開了,之前老板基本上不會開票給對方,但是我每個月都做了收入申報了,在8月才說有家公司要票,又一直賣給對方了貨,所以我要去沖之前申報了的收入

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齊紅老師 解答 2021-10-20 20:12

那你直接開票時候先減去無票收入余額報在10欄次去報免征

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快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:16

不對,系統(tǒng)里不認可

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齊紅老師 解答 2021-10-20 20:24

按季度報,你分別說下你3季度開票多少,紅沖了多少無票收入

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快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:39

1一8月開票13萬元,其中有1一6月未開已申報的收入是4.4萬元

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齊紅老師 解答 2021-10-20 21:07

你好 ; 不是的 。 你現(xiàn)在是季報 ; 現(xiàn)在你報3季度的; 你只需要給我說 你? 3季度 7-9月開了多少 發(fā)票出去 ; 紅沖了多少無票收入? ; 這樣才能判斷你3季度怎么報;??

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快賬用戶2784 追問 2021-10-20 21:18

老板說9月份又開了8多的發(fā)票沒有給我,現(xiàn)在算7一9月開了21萬多的發(fā)票,沖了1一6月的13萬發(fā)票,這個13萬該填寫在申報表的哪一欄,8萬的又填寫在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:01

你好 ;? ? ? 你開的是? 21多萬普票? 的話 ; 紅沖的是無票收入13萬。? 那么你就把這個 8萬多填寫在10欄次去就行了。 免征 ; 如果比對有提示你 不對 ; 你就忽略? ?直接報就行了。 因為你有無票收入紅沖 系統(tǒng)可能會提示你出錯? ?

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快賬用戶2784 追問 2021-10-21 10:13

我這13萬在第3季度是沒有做收入的,怎么沖紅呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:17

?你好 ;? ? ?你這個是? 之前月份已經(jīng)報了無票收入了報稅了?,F(xiàn)在只是賬上處理紅沖無票收入? ;申報用你開票金額 - 無票收入金額后的余額在 10欄次去報? ?

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快賬用戶2784 追問 2021-10-21 10:26

對方是早就付了款,我已經(jīng)在每個月做收入沖了預(yù)付款,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理紅沖13萬?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:29

?你好 ;? ? ? ? 原來你做無票收入的分錄 。 借貸方不變。 金額負數(shù)紅沖? 沖這個13萬? ?

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快賬用戶2784 追問 2021-10-21 11:11

沒有懂了,我按照你說的紅沖借:應(yīng)收款一13萬,貸:主營業(yè)收入一13萬,不是全年少了13萬收入,多了預(yù)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:17

你好 ;? ?你 原來 季度的時候不是 先報了13萬的稅費嗎。? 已經(jīng)報稅過了。 現(xiàn)在 你 要先去紅沖13萬無票收入; 在開票? ? ? ?(累計開票的21萬里面不是包括了13萬 嗎) ;怎么會少 ;? ? ??

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你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-10-20
你好,對,未開票申報里填寫負數(shù),開票填寫正數(shù)
2021-06-04
正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會計口徑有差異這是。
2022-04-12
一般納稅人 本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次,上月未開票收入及稅額負數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報欄次,相應(yīng)負數(shù)沖減,已開發(fā)票金額填對應(yīng) “開具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn),分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對應(yīng)欄次 。
2025-05-06
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書,自己申報不了的,帶著紙質(zhì)的申報表去大廳。
2022-06-07
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