你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人

公司是小微企業(yè),把以前未開票已經(jīng)申報的收入在這個月補上累計開出發(fā)票,現(xiàn)在增值稅申報表里在哪里填寫以前的未開票收入,才能與稅控盤里面的一致,又不多算收入呢?
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應(yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
是上月我申報了未開票收入和稅額。然后這個月我把發(fā)票已經(jīng)開掉了。上月未開票收入的金額是116194.71。稅額是15105.29。然后這月又申報了未開票收入。金額是139026.56。稅18073.4。我在那個表格里面申報的時候,這個金額是怎么填寫
老師,我們這邊需要補之前的未開票收入,申報表修改填寫當(dāng)季度需要增加的金額,但是提交申報表的時候提示與稅控系統(tǒng)的不一致,所以這個金額應(yīng)該填寫到哪里呢
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
小微企業(yè)(小規(guī)模)
你幾月做的無票收入,幾月開的發(fā)票,你季度超過45萬了嗎
從1月到7月無票,8月開票13萬
也就是說把1一7月份的同8月的收入一起開了,之前老板基本上不會開票給對方,但是我每個月都做了收入申報了,在8月才說有家公司要票,又一直賣給對方了貨,所以我要去沖之前申報了的收入
那你直接開票時候先減去無票收入余額報在10欄次去報免征
不對,系統(tǒng)里不認可
按季度報,你分別說下你3季度開票多少,紅沖了多少無票收入
1一8月開票13萬元,其中有1一6月未開已申報的收入是4.4萬元
你好 ; 不是的 。 你現(xiàn)在是季報 ; 現(xiàn)在你報3季度的; 你只需要給我說 你? 3季度 7-9月開了多少 發(fā)票出去 ; 紅沖了多少無票收入? ; 這樣才能判斷你3季度怎么報;??
老板說9月份又開了8多的發(fā)票沒有給我,現(xiàn)在算7一9月開了21萬多的發(fā)票,沖了1一6月的13萬發(fā)票,這個13萬該填寫在申報表的哪一欄,8萬的又填寫在哪里呢?
你好 ;? ? ? 你開的是? 21多萬普票? 的話 ; 紅沖的是無票收入13萬。? 那么你就把這個 8萬多填寫在10欄次去就行了。 免征 ; 如果比對有提示你 不對 ; 你就忽略? ?直接報就行了。 因為你有無票收入紅沖 系統(tǒng)可能會提示你出錯? ?
我這13萬在第3季度是沒有做收入的,怎么沖紅呢?
?你好 ;? ? ?你這個是? 之前月份已經(jīng)報了無票收入了報稅了?,F(xiàn)在只是賬上處理紅沖無票收入? ;申報用你開票金額 - 無票收入金額后的余額在 10欄次去報? ?
對方是早就付了款,我已經(jīng)在每個月做收入沖了預(yù)付款,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理紅沖13萬?
?你好 ;? ? ? ? 原來你做無票收入的分錄 。 借貸方不變。 金額負數(shù)紅沖? 沖這個13萬? ?
沒有懂了,我按照你說的紅沖借:應(yīng)收款一13萬,貸:主營業(yè)收入一13萬,不是全年少了13萬收入,多了預(yù)付款嗎?
你好 ;? ?你 原來 季度的時候不是 先報了13萬的稅費嗎。? 已經(jīng)報稅過了。 現(xiàn)在 你 要先去紅沖13萬無票收入; 在開票? ? ? ?(累計開票的21萬里面不是包括了13萬 嗎) ;怎么會少 ;? ? ??