先計(jì)提工資,然后就是發(fā)放工資了
你好老師,本月支付下個(gè)月的工資分錄怎么做,員工的工資是固定的,每個(gè)月固定工資為4400,每個(gè)月月初發(fā)放當(dāng)月工資,因?yàn)槭且艊鴳c假,所以9月30日就發(fā)放了10月份的工資,這個(gè)分錄怎么做?
老師您好,請(qǐng)問下,公司給員工補(bǔ)發(fā)7-10月的工資,發(fā)放工資時(shí)分錄怎么做呢?(假設(shè)員工7-10月工資4000每月,11月開始漲薪到5000每月,然后公司給員工補(bǔ)7-10月每月1000元)補(bǔ)發(fā)這個(gè)工資時(shí)分錄要怎么做合適呢?
老師,小明11月工資4990,12月發(fā)放工資的時(shí)候,給他發(fā)了15000,因?yàn)樗€另外預(yù)支了幾個(gè)月的工資,那我11月計(jì)提工資的分錄,跟12月發(fā)放工資的分錄要怎么做?
老師我的賬是做到9月30號(hào),9月的工資11月才發(fā),每個(gè)人也就是計(jì)提,發(fā)放工資,10月的賬該怎么做
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
9月份可以計(jì)提10月份的?
你為什么9月就吧10月工資發(fā)票,提前一個(gè)月發(fā)放工資?
本來10月份的工資是10月初才發(fā)的,因?yàn)槭菄鴳c放假,怕耽誤了,所以9月30日就發(fā)放了!
因?yàn)檫@個(gè)員工是已經(jīng)退休了,我們單位返聘的,所以當(dāng)月工資都是在當(dāng)月初就給她發(fā)了,
那你9月只要做發(fā)放工資的賬務(wù)處理的
10月國慶放假,怕耽誤,所以提前在9月30日發(fā)
那你9月只要做發(fā)放工資的賬務(wù)處理的 真是好單位
老師是9月做發(fā)放,10月做計(jì)提? 沒有辦法啦,誰叫我們需要她,所以發(fā)工資都不敢怠慢了
是的,是這樣賬務(wù)處理的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好