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老師,我想問下公司要采購貨物發(fā)給用戶,我們員工通過備用金購買后,需要發(fā)票提費用報銷來沖銷備用金,但發(fā)票一直未收到,這該如何做賬呢

2021-10-20 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 16:39

同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票得調(diào)增了

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 16:40

老師怎么調(diào)增,分錄應(yīng)該怎么寫,如果后期收到發(fā)票了的話又該怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:47

納稅調(diào)整明細表里面調(diào)增

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 16:51

那分錄該怎么寫呢老師

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:59

這個是不做分錄的哦

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 17:07

那老師比如我們要采購一些商品,這些商品是采購直接寄給用戶不到公司,假設(shè)已經(jīng)采購用備用金了支付了3000,還有一些商品沒有采購,不確定成本,就先暫估成1000,下個月采購這些商品實際支付了1200,這個流程整個的分錄是什么樣的

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:19

同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 17:23

老師那已經(jīng)支付的部分呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:25

借應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 17:29

老師所以是不是已支付的,也先做暫估,就是借庫存商品4000 貸應(yīng)付賬款暫估4000,然后借應(yīng)付賬款暫估3000 貸銀行存款3000,那下月暫估那1000實際支付1200,我需要補這里分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:35

沒有發(fā)票的才暫估的 有發(fā)票的不用暫估

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 17:37

這些目前都是沒發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:40

沒有發(fā)票的可以暫估

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快賬用戶6038 追問 2021-10-20 17:50

那我上面那么寫分錄是對的嗎,下個月實際支付完分錄該怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:56

嗯 這樣寫就可以的哦

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同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票得調(diào)增了
2021-10-20
你好,直接對公轉(zhuǎn)就可以了。
2025-04-29
您好,操作不合規(guī)的,存在財務(wù)、稅務(wù)、廉政多重風(fēng)險 1.《國有企業(yè)財務(wù)管理辦法》 明確規(guī)定的公款不得私存:備用金應(yīng)通過公司賬戶或?qū)A(yù)付卡管理,禁止長期存放于員工個人賬戶 2.票與資金流不一致的稅務(wù)風(fēng)險,供應(yīng)商開具公司抬頭發(fā)票,但實際付款方為個人,可能被稅務(wù)機關(guān)認定為 “三流不一致”,導(dǎo)致進項稅不得抵扣(依據(jù):國家稅務(wù)總局公告2018年第28號) 個人也有稅務(wù)風(fēng)險,長期占用公司資金未歸還,可能被視同 “員工借款”,按“工資薪金”補稅(參考《個人所得稅法》) 3.國企審計重點有備用金管理是巡視/審計高頻問題,若未建立臺賬、無審批記錄,可能被認定為 “內(nèi)部控制缺陷”
2025-03-28
你好 可以用備付金,后面用發(fā)票報銷可以 借其他應(yīng)收款 貸銀行 借管理費用等 貸其他應(yīng)收款
2021-04-23
你好,這個金額大嗎?不大的話可以的。
2024-06-26
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