借管理費(fèi)用等 或者成本 貸其他應(yīng)付款個(gè)人 借其他應(yīng)付款個(gè)人 貸其他應(yīng)付款私卡 然后你們到時(shí)候公戶有了錢還錢給這個(gè)私卡就行
老師我們用別人公司的房子辦公,別人不要租金,要我們收入的12%,然后安置在我們這邊幾個(gè)員工給他們員工提成,但是這個(gè)提成也是打到對(duì)方公司,對(duì)方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開什么發(fā)票,只用開收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開給我們
老師我們公司一個(gè)員工給公司買東西報(bào)銷,商家給員工開了購(gòu)買方是我們公司名稱的發(fā)票,正常來(lái)說我們公司就應(yīng)該用公戶給員工報(bào)銷,但是我們領(lǐng)導(dǎo)用他自己的銀行卡直接給員工報(bào)銷了,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師好,我們公司購(gòu)買辦公桌椅,是用私卡付給的員工,但是對(duì)方給我們開了本公司抬頭的發(fā)票,請(qǐng)問我報(bào)稅的時(shí)候記賬用把這筆費(fèi)用計(jì)入成本嗎?正常開了發(fā)票,但是是私卡付給的個(gè)人
老師,我們公司購(gòu)買了桌椅,是員工微信付款給對(duì)方了,但是對(duì)方給我們開了發(fā)票,但是我們報(bào)銷是私卡給員工報(bào)銷的,這種我們記賬報(bào)稅的時(shí)候可以直接不記賬嗎?因?yàn)椴皇枪珣舾兜腻X,但是又開票了,應(yīng)該怎么辦呢
老師,我們公司購(gòu)買了桌子,對(duì)方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對(duì)方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來(lái)預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來(lái)的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?