?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
我們單位發(fā)工資不固定,有時候一個月發(fā)兩次,有時候兩個月都不發(fā),但是每個月都做工資表,每個月都按工資表申報個稅,申報好了可能隔兩三個月發(fā)放,發(fā)放的金額還會有變動,導(dǎo)致每個月賬上的工資和自然人個稅申報系統(tǒng)里都對不上?,F(xiàn)在會計事務(wù)所的人說這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請問該怎么調(diào)整?
你好老師! 請問我們公司每個月發(fā)放工資都不是統(tǒng)一發(fā)放的,有時還會拖欠一個兩個月才會發(fā)放 對于社保計提和扣費的憑證需要怎么寫分錄啊
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計提工資計提的是當(dāng)月的,我們一般發(fā)放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了,本月計提,本月發(fā)放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
公司員工工資是兩個月才發(fā)放,7~8月的人工工資9月才發(fā),之前每個月計提總會和實際發(fā)放有差異,工資這塊好費時間計算,請問老師以后我就按實際發(fā)放的兩個月做一次工資可以嗎?每月不再做計提可以嗎?
老師 研發(fā)公司 給兩個人發(fā)的勞務(wù)費 他們只提供技術(shù), 他們的勞務(wù)費發(fā)放的時候 還需要上個月計提工資的憑證嗎? 下個月發(fā)放的時候 研發(fā)人員勞務(wù)費能算工資嗎? 我想問的是加計扣除的問題 他們的這些金額 是算作工資 研究階段加計扣除嗎 ? 上個月工資這兩個人的怎么計提? 做什么憑證 下個月發(fā)放的時候做什么憑證?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
你好,老師 這個會計分錄我明白 但是我們公司發(fā)放工資不是統(tǒng)一發(fā)放的 是今天發(fā)一個人 明天發(fā)一個人的
難倒隨便發(fā)放誰的時候就先把所有個人的社保都先扣出來嗎 然后再做上交社保的這個步驟嗎 這樣子可以嗎
你什么時候發(fā),發(fā)幾個人的都不影響分錄啊,你發(fā)了多少就做多少錢就行了
那假如說我這個月工資是10000 社保會一共是2000 (個人和公司各承擔(dān)1000)但是我9.20先發(fā)放5人工資5000元 然后9.25號扣社保2000元,請問這個會計分錄怎么做
借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行存款5000 借應(yīng)付職工薪酬2000 貸其他應(yīng)付款2000