您好。車間用。。車間用的記制造費(fèi)用按月分?jǐn)偂?/p>
房租一年120萬預(yù)付,發(fā)票開給我們了一次性。那是做管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用?分配的話如何分?然后是120萬一個月就做賬掉么?還是分12月?
老師你好,我租了一個辦公室,房租合計(jì)2萬元,這個房租是從1-12月份,那我賬務(wù)處理的時候能不能一次性做到管理費(fèi)用里,還是分?jǐn)傁茸龅筋A(yù)付賬款呢!
你好,老師,請問一下,收到場地租金一年120萬專用發(fā)票含稅金額,那我平時每個月是借制造費(fèi)用-租賃費(fèi)120萬?9%稅率?12個月 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票做一筆紅字分錄,然后在做一筆藍(lán)字分錄,那支付的時候,是不是借 應(yīng)付賬款 不含稅 貸銀行存款 那應(yīng)付賬款還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額要記錄哪里
那房租費(fèi)是12萬一年,也是2月付了,發(fā)票4月來的,咋做分錄,這個又不能一次性記管理費(fèi)用
房租發(fā)票開進(jìn)來了,6月份開的開了5萬。然后我是需要每月分?jǐn)倖幔窟€是直接50000一次性做費(fèi)用,因?yàn)榫?萬塊錢的房租。
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計(jì)和一個出納一個會計(jì)一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計(jì)和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
假設(shè)12萬用于辦公,108萬用于車間,分錄是不是借:管理費(fèi)用-租金 制造費(fèi)用-租金 貸:銀行存款。然后制造費(fèi)用-租金 以后每個月借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用,一直但12個月后,把制造費(fèi)用做平么?但制造費(fèi)用不是說每個月不能有余額么?
還有就是我們7月開始出租的,但10月才開始生產(chǎn),那應(yīng)該怎么分配啊制造費(fèi)用?
按月來分?jǐn)?,車間沒有生產(chǎn)的??梢赃M(jìn)入管可以計(jì)入管理費(fèi)用。
就是7到10月,40萬,就借:管理費(fèi)用 40萬,然后剩下80萬按辦公和生產(chǎn)的面積來分配么?假設(shè)辦公10%生產(chǎn)90%,借:管理費(fèi)用48萬(前面四個月40萬+后面八個月辦公的8萬)制造費(fèi)用72萬 貸:銀行存款 這樣么?我想問的是前面問的那個問題:制造費(fèi)用72萬可以一直掛著以后8個月結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里么?還是說怎么操作?
按月分?jǐn)?,不能一直掛著?沒有生產(chǎn)時記管理費(fèi)用。。生產(chǎn)實(shí)際制造費(fèi)用。
就是11月開始就每個月都有生產(chǎn)了,具體分錄是如何啊以后每個月分?jǐn)偟?,就是我前面那個分錄寫了之后,還應(yīng)該做的分錄是什么?
因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)一次性收到了問題在于,不是按月開給我們的
然后待攤費(fèi)用這個科目又取消了,就不知道分錄怎么做
記預(yù)付 貸銀行 借成本費(fèi)用 貸預(yù)付 這樣做 自己再做一下分?jǐn)偙?
我不理解的就是借成本費(fèi)用,這里金額填的是多少?因?yàn)槭盏桨l(fā)票還有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那我肯定是按發(fā)票的金額來填這個成本費(fèi)用吧?還是說按當(dāng)月的分?jǐn)偟慕痤~來填?如果按發(fā)票的金額來填的話,那又扯回到我最開始問的問題了。如果按每月分?jǐn)倎硖?,那帳做不平啊因?yàn)榘l(fā)票認(rèn)證了都。
一個月攤多少金額就是填寫多少?