季度發(fā)生額要用7-9月的數(shù)據(jù)的
老師,我要編制3季報(bào)流量表?那我是不是要按編制公式把7-9月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)加起來(lái)?還是只加9月份的就可以了?
老師,我十月份沒(méi)有做賬,報(bào)表按照9月份的做,需要把利潤(rùn)表和費(fèi)用的當(dāng)月數(shù)去掉就可以了嗎,現(xiàn)金流量表不動(dòng)是吧
老師您好,編制期初資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是根據(jù)什么時(shí)候的數(shù)據(jù)(比如說(shuō)我做了3月份的業(yè)務(wù)然后要編制期初 期末負(fù)債表 利潤(rùn)表)
老師,我是依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,第3季度現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),是不是我按資產(chǎn)負(fù)債表9月末的數(shù)據(jù)跟7~9月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)去編制呢?
老師,我們是小規(guī)模,國(guó)慶后就要第三季度報(bào)稅了,上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表我是上傳是累積1-9月份報(bào)表還是7-9的報(bào)表?
老師,存款賬戶(hù)同一個(gè)銀行,但支行和賬號(hào)不一樣,之前在1001分錄下已經(jīng)有銀行名稱(chēng),只需要在這個(gè)下面增加賬號(hào)呢,還是在1001科目增加這個(gè)支行的名稱(chēng)和賬號(hào)?
老師,我們公司都是不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。幫看下這樣做賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)? 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-6000 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅30 貸:銀行存款-30 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 30 銀行存款 5970
稅務(wù)提示信用扣分040204。怎么解決?
老師,苗木發(fā)票在抵扣平臺(tái)找不到,怎么辦啊
計(jì)提支付員工加班工資分錄怎么做
老師涂料是哪環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅
老師,地方水利基金如何計(jì)算
老師,公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,干了一個(gè)工程回填的活,該怎么開(kāi)發(fā)票呢
老師個(gè)體戶(hù)的個(gè)稅會(huì)會(huì)并到個(gè)人匯算清繳里繳納個(gè)稅嗎?
老師a的分錄是啥。不是放固定資產(chǎn)清理嘛
老師,季報(bào)的現(xiàn)金流量本年累計(jì)金額第五的期末現(xiàn)金余額是不是和9月份資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額一致?
是的,應(yīng)該是一致的額
那初期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額這個(gè)數(shù)也是不合計(jì)羅?一直都是年初數(shù)?
本月金額那一列是上季度末余額,本年金額那一列,期初數(shù)是年初余額