你好,你看一下價(jià)稅合計(jì)是多少。
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶(hù)轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶(hù),然后他在把錢(qián)轉(zhuǎn)到公戶(hù),金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷(xiāo),公告期內(nèi)可以先注銷(xiāo)稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷(xiāo)稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶(hù),開(kāi)業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買(mǎi)菜,憑代金券抵扣買(mǎi)菜,代金券給商戶(hù),商戶(hù)再拿代金券來(lái)我們公司領(lǐng)錢(qián),請(qǐng)問(wèn)商戶(hù)領(lǐng)的錢(qián)我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬(wàn)元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶(hù),我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開(kāi)具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開(kāi)票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫(kù)存量比較大,該怎么辦,有沒(méi)有什么降低庫(kù)存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
價(jià)稅合計(jì)4991 但是領(lǐng)用了5000 怎么做分錄呢
借其他應(yīng)收款5000貸銀行存款,是發(fā)票少開(kāi)嗎?還是他就用了這些錢(qián)? 消費(fèi)了之后,企業(yè)管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)收款4991。
那其他應(yīng)收款后面得不得寫(xiě)上員工的名字
對(duì)的是的是這么做。
好的 老師我還想問(wèn)下 這個(gè)員工是銷(xiāo)售部門(mén) 這個(gè)加油發(fā)票是做管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用呢
這個(gè)加郵費(fèi)是用在哪里的。
銷(xiāo)售人員跑業(yè)務(wù)
就做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面的。
老師 費(fèi)用的原則是不是那個(gè)部門(mén)用的就計(jì)入那個(gè)部門(mén) 不是所有的都計(jì)入管理費(fèi)用是吧
你好是的根據(jù)受益部門(mén)來(lái)。