你好? 需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,19年9月的時(shí)候我們退了兩臺(tái)車(chē)的保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)也開(kāi)了紅字信息表,但是保險(xiǎn)公司沒(méi)有給我們負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個(gè)月給做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問(wèn)保險(xiǎn)公司要這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車(chē)買(mǎi)保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
今年3月我們公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn) 銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來(lái)說(shuō)我們并沒(méi)有做抵扣 如何開(kāi)具紅字信息表 按已抵扣嗎?
我們?cè)?019年申請(qǐng)了一筆貸款,申請(qǐng)貸款就需要給法人買(mǎi)保險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)買(mǎi)保險(xiǎn)的費(fèi)用,保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票。今年這筆保險(xiǎn)費(fèi)用退回了,當(dāng)時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
21年買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi),付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報(bào)增值稅是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫(xiě),當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險(xiǎn)公司扣的錢(qián),21年記的管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方給開(kāi)的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是銀行退的,扣了一部分,不開(kāi)票
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票來(lái)抵扣的吧?
如果別人給我開(kāi)專(zhuān)票,但是支付沒(méi)有走公帳的話,沒(méi)有流水,會(huì)怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬(wàn)多,理解不了做出來(lái)的借貸還相等了。理解不了
第四問(wèn)現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶(hù)開(kāi)租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會(huì)計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對(duì)方通過(guò)支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒(méi)有通過(guò)公司,也沒(méi)有通過(guò)我們公司賬戶(hù),這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
以前分錄做的是 借:管理費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么做轉(zhuǎn)出的這筆分錄
你好? 做原來(lái)相反分錄? ?表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出