你好? 需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師,19年9月的時(shí)候我們退了兩臺(tái)車的保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)也開了紅字信息表,但是保險(xiǎn)公司沒(méi)有給我們負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個(gè)月給做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問(wèn)保險(xiǎn)公司要這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退??睿惤痤~是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
今年3月我們公司購(gòu)買車輛保險(xiǎn) 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來(lái)說(shuō)我們并沒(méi)有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
我們?cè)?019年申請(qǐng)了一筆貸款,申請(qǐng)貸款就需要給法人買保險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)買保險(xiǎn)的費(fèi)用,保險(xiǎn)公司給我們開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。今年這筆保險(xiǎn)費(fèi)用退回了,當(dāng)時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
21年買的保險(xiǎn)費(fèi),付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報(bào)增值稅是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險(xiǎn)公司扣的錢,21年記的管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方給開的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是銀行退的,扣了一部分,不開票
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開票太多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒(méi)有報(bào)關(guān)單,但是賣給國(guó)外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個(gè)公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請(qǐng)?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請(qǐng)問(wèn)如何做調(diào)整分錄?前提我覺(jué)得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個(gè)股東嗎
個(gè)稅申報(bào)后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請(qǐng)教一下、比如公司進(jìn)貨來(lái)的產(chǎn)品、用來(lái)招待或內(nèi)部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用招待費(fèi)用 貸庫(kù)存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費(fèi)用 招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品、(假如說(shuō)之前一直做成了 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存商品的話 怎么辦 要全部更改過(guò)來(lái)嗎 )
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是優(yōu)質(zhì)基金,年化收益率10%以上可以實(shí)現(xiàn)的吧,那就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由,不做代賬了是吧
老師您好,現(xiàn)在開發(fā)票能開9月份的嗎?


以前分錄做的是 借:管理費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么做轉(zhuǎn)出的這筆分錄
你好? 做原來(lái)相反分錄? ?表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出