學(xué)員你好,消費(fèi)稅按照=3*1.05/(1-0.15)*0.15*10000=5558.82 增值稅怎么算=3*1.05/(1-0.15)*0.13*10000=4817.65

老師,題目,將一批新研制高檔香水作為試用品贈(zèng)送給客戶試用,成本是3萬,成本利潤(rùn)率為5%,已知消費(fèi)稅率是15%,那這個(gè)消費(fèi)稅怎么算,增值稅又怎么算呢
5.某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類口紅不含增值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒有同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。要求:(1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(3分)(2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(4分)(3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。(3分)
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤(rùn)率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,這筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品。成本利潤(rùn)率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)交消費(fèi)稅是多少元?
A公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品。本月將新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給VIP客戶試用。A公司無同類化妝品的銷售,市場(chǎng)上也無同類化妝品的銷售。已知該批化妝品的生產(chǎn)成本為10000原元,成本利潤(rùn)率為10%。高檔化妝品的消費(fèi)稅率為15%。計(jì)算該批化妝品當(dāng)月的銷項(xiàng)增值稅額和消費(fèi)稅額。
請(qǐng)問老師,一個(gè)商品混凝土制造公司采用簡(jiǎn)易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購(gòu)了水泥1%普P。現(xiàn)在就這個(gè)情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
老師,請(qǐng)問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦


增值稅難到不是,=3*1.05/1.13*1.13嗎?
消費(fèi)稅不是=3*1.05/1.13*0.15 嗎?
不是,消費(fèi)稅組價(jià)是成本*(1+成本利潤(rùn)率)/(1-消費(fèi)稅率),增值稅和消費(fèi)稅組價(jià)公式一樣
那這道題為什么是/1.13*5%,而不是/(1-5%)*5%呢
這個(gè)不是組價(jià),是銷售的含稅價(jià),要價(jià)稅分離
我現(xiàn)在是搞不清楚,消費(fèi)稅和增值稅的含稅與不含稅計(jì)算,還有到底是按不含增值稅銷售額算消費(fèi)稅,還是按不含消費(fèi)稅來算銷費(fèi)稅,稅率是跟著消費(fèi)率或增值稅率來算,還有,有的題目,也沒題是不含稅的還是含稅的,只有一句如送貨收入是5萬,銷售收入是6萬,這是不含稅還是含稅,這個(gè)怎么區(qū)分辯呢
組價(jià)的時(shí)候是不含稅的,銷售的時(shí)候題目會(huì)告訴你,比如這道題,他就告訴你了含稅價(jià)
哦,謝謝老師,還是有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來
沒有關(guān)系,你再好好思考一下,滿意的話給個(gè)五星好評(píng)吧