你好 有合同嗎 看合同金額
計(jì)算印花稅基數(shù)是增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的不含稅總金額嘛?
老師,印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是含稅的還是不含稅的,普通發(fā)票
印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是含稅還是不含稅
印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是含稅金額還是不含稅金額
?麻煩問(wèn)一下印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ),是含稅的收入還是不含稅收入。
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
沒有合同,只有發(fā)票
你好,那需要問(wèn)下你稅務(wù)局的口徑大部分是按不含稅的。
老師,減半征收的代碼是多少,我們是小規(guī)模納稅人,還有減半征收優(yōu)惠政策吧現(xiàn)在
選擇優(yōu)惠政策,201913號(hào)文件小,規(guī)模可以減。
老師我小規(guī)模,未到起征點(diǎn),發(fā)票只開了2萬(wàn)多,那我在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上要填么
你好不需要填寫的。