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Q

公司這個月剛成立,開了好多票,有很多銷項,要交好多費稅,領導說讓預提一部分費用,具體該怎么做賬呢

2021-10-19 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-19 12:30

借管理費用貸其他應付款。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 12:35

等到實際支付的時候,借其他應付款,貸銀行存款是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 12:38

你好,對的是的,可以這么做的。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 12:50

那要是實際支付的時候有進項稅該怎么做分錄呢?比如預提的時候,借管理費用500,貸其他應付款500,實際付款的時候付了500,有28的進項稅,該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-10-19 12:51

借其他應付款借管理費用,附屬借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 12:53

能把數(shù)帶進去給寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 12:56

借其他應付款借管理費用負數(shù)、500。 借管理費用500,減去28 應交稅費,應交增值稅進項28 貸,其他應付款500。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 12:59

就是相當于把開始的分錄沖掉了然后重新做了一下吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:05

你好是的是的,是這么做的。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 13:08

現(xiàn)在都是用其他應付款代替了預提費用是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:09

你好,對的是的預提費用現(xiàn)在已經(jīng)取消啦。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 13:11

那應該預提什么項目呢?是編造一個項目支出嗎?目前公司也沒有將要發(fā)生的費用

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:13

你好,這個就自己隨便做,你可以選擇管理費用里面的其他。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 13:15

也就是我可以在這個月做一筆分錄,借:管理費用貸–其他,貸:其他應付款,那憑證摘要寫什么呢?憑證下面是不是也就不用附原始單據(jù)了?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:18

計提某某費用你暫估的哪一個費用,你寫上哪一個費用就可以了。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 13:21

那下面是不是就不用附原始單據(jù)了

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:24

你好,對的是的不用的。

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快賬用戶5514 追問 2021-10-19 13:27

比如計提員工報銷費用:借:管理費用–其他,貸:其他應付款。其他應付款也就沒有明細對吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:33

你好,最好設置一個明細,因為你的往來科目都是有明細的,沒有明細的話,你能選擇上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:33

你可以自己增加上一個二級科目寫,暫估。

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借管理費用貸其他應付款。
2021-10-19
您好,看未來公司主營業(yè)務情況選擇是否一般納稅人
2021-07-29
之前墊付的款計入了其他應付款-某股東的話 你做借其他應付款貸實收資本-某股東
2020-01-09
你哈,學員,可以先做預付賬款 以后年度結轉費用
2023-08-19
你好 費用的話 籌建期的話 都計入管理費用-開辦費核算就行了。 按實際做 據(jù)實做就行了。 這個沒有比例要求 。 開票的部分記得做收入處理。 季度不超過30萬是免增值稅的。 你要看費用發(fā)票 具體是什么業(yè)務發(fā)生的 你才能判斷怎么來入賬科目的
2021-01-08
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