借管理費用貸其他應付款。
老師您好,我們公司是剛成立的,在開業(yè)之前公司裝修費用,購買了很多家具,還有其他費用都是幾個股東用自己支付寶付款的,現(xiàn)在清賬說花銷的錢就按投資款了 ,請問這個怎么做賬
公司剛成立,目前進項特別多大部分都是前期費用支出,沒有銷項,是小規(guī)模好,還是一般人好呢,做賬報稅上有什么區(qū)別,請具體說明下
公司這個月剛成立,開了好多票,有很多銷項,要交好多費稅,領導說讓預提一部分費用,具體該怎么做賬呢
你好,老師,1.賬本和憑證有啥區(qū)別嗎的,賬本在什么情況下存在!2.我看到我們去年年底的賬,把應付賬款反沖了很多,這個是一般年底結轉都做的嗎,還是什么原因!剛做好多不懂!3.在交企業(yè)所得稅時,預提了一部分費用,這個費用可以用普票做賬嗎?
這個個體戶4月分左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況怎么處理呢?如果實打實繳稅,那交不少,做賬公司跟我們商量了90多萬的費用,現(xiàn)在我就是頭大了,90萬的費用要怎么搞
您好,老師,24年所得稅匯算,有一個稅收滯納金,導致我們財務利潤表和匯算利潤表不一致,這個對嗎?財務報表凈利潤是減去滯納金,匯算是納稅調增,這個對嗎?申報時提示不一致
這個發(fā)票這樣子開勞務拆裝費可以嘛
老師你好,捐贈給上海長寧戎之情軍人服務社的8000元,可以在匯算清繳的時候扣除嗎
學習方案中的講義如何下載到手機上
請教老師,領導為了增加公司貸款銀行流水,要求自己公司所有網(wǎng)銀互相轉賬,這樣可以嗎?會被銀行監(jiān)控嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調整明細表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金,只需要填應付職工薪酬-工資這個科目的貸方就行,
老師請問一下我們可以開勞務*勞務費嘛 一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);環(huán)保咨詢服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;廣告設計、代理;廣告制作;平面設計;勞務服務(不含勞務派遣);日用百貨銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;家用電器銷售;標準化服務;信息系統(tǒng)集成服務;市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;項目策劃與公關服務;個人商務服務;咨詢策劃服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建筑勞務分包;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
老師好,請問一下投入產出比的在產品金額跟入庫金額是按成本價還是銷售價呀
郭老師,我們做建筑工程的,也可以銷售貨架,我們買的鋼板,這些做什么科目
我是小規(guī)模。 請問,以我公司名義買茅臺酒20000元左右,合同寫著不對外銷售,僅供內部使用,其實這酒就是老板朋友倒騰,也沒給我們公司,買回來之后,我怎么做這賬,如何給做掉
等到實際支付的時候,借其他應付款,貸銀行存款是吧
你好,對的是的,可以這么做的。
那要是實際支付的時候有進項稅該怎么做分錄呢?比如預提的時候,借管理費用500,貸其他應付款500,實際付款的時候付了500,有28的進項稅,該怎么做分錄呢
借其他應付款借管理費用,附屬借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。
能把數(shù)帶進去給寫一下嗎
借其他應付款借管理費用負數(shù)、500。 借管理費用500,減去28 應交稅費,應交增值稅進項28 貸,其他應付款500。
就是相當于把開始的分錄沖掉了然后重新做了一下吧
你好是的是的,是這么做的。
現(xiàn)在都是用其他應付款代替了預提費用是吧
你好,對的是的預提費用現(xiàn)在已經(jīng)取消啦。
那應該預提什么項目呢?是編造一個項目支出嗎?目前公司也沒有將要發(fā)生的費用
你好,這個就自己隨便做,你可以選擇管理費用里面的其他。
也就是我可以在這個月做一筆分錄,借:管理費用貸–其他,貸:其他應付款,那憑證摘要寫什么呢?憑證下面是不是也就不用附原始單據(jù)了?
計提某某費用你暫估的哪一個費用,你寫上哪一個費用就可以了。
那下面是不是就不用附原始單據(jù)了
你好,對的是的不用的。
比如計提員工報銷費用:借:管理費用–其他,貸:其他應付款。其他應付款也就沒有明細對吧
你好,最好設置一個明細,因為你的往來科目都是有明細的,沒有明細的話,你能選擇上嗎?
你可以自己增加上一個二級科目寫,暫估。