你好? 你 是什么情況不能抵扣的呢

請問7月勾選抵扣認(rèn)證相符的進(jìn)項稅額,8月初申報時必須申報抵扣進(jìn)項稅嗎?還是可以勾選認(rèn)證后留到以后期間申報進(jìn)項抵扣
老師,請問我申報二月的增值稅時,可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項稅額嗎?三月認(rèn)證的進(jìn)項稅額應(yīng)該填哪呢,沒有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
學(xué)堂老師,問一下,我當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項不能抵扣,可以不進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出留以后月抵扣嗎?
老師,你好,請問有張專票,不能進(jìn)項抵扣,是抵扣認(rèn)證后進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還是可以用不抵扣認(rèn)證這個項目,直接選擇不抵扣的原因,這樣勾選掉呢,因為以前都是認(rèn)證掉后報稅了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
是這月沒有開具全額發(fā)票,以后月會有,這月開具的是差額票簡易計稅,所以不能抵扣的
只有一般計稅的才能可以抵扣進(jìn)項稅額。
是的,我這只是這個月沒有一般計稅項目但是發(fā)票認(rèn)證完了。能不能先留抵下月抵扣呢?
你下個月要是能一般計稅可以抵扣。
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。