你好!這個(gè)對于你們,是借銀行存款 40 貸其他應(yīng)付款30 其他業(yè)務(wù)收入10
老師,有其他項(xiàng)目掛靠我們公司,要我們公司開13%的發(fā)票230萬,他們有給我們公司進(jìn)項(xiàng)107萬。我們簽的掛靠合同是收17.18%的稅金,這個(gè)稅金是應(yīng)該怎么算?A:是按照230萬(銷項(xiàng))-107萬(進(jìn)項(xiàng))=123萬*17.18%=211314元;B:還是說按照230萬*17.18%-12.31萬(即107萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金)=27.204萬。老師請問應(yīng)該怎么計(jì)算
請問老師,別人掛靠我公司做工程,比如工程款100萬,我們收稅金管理費(fèi)12萬,剩下的88萬要付給對方,那么我們?nèi)绾伍_發(fā)票?
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款40萬 我們給他們30萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 開票 收款 還有給他們結(jié)算分別怎么做
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
你好 那開票呢 付款給他們呢
您好!外賬你要確認(rèn)40萬的收入和對應(yīng)的稅費(fèi),外賬不顯示掛靠,內(nèi)賬不用管發(fā)票
那我簽合同之后賬做什么呢 自己公司的項(xiàng)目之前都是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
還有付款給掛靠我們公司的做什么呢
您好!你付出去的做成本
就是我們自己單位項(xiàng)目簽合同是做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那別人掛靠我們的我們跟項(xiàng)目簽的合同做什么
你好!也是一樣。外賬上都是這樣做
那這樣應(yīng)收賬款就沖不掉了啊 因?yàn)槭湛钍墙瑁恒y行存款 貸:其他應(yīng)付款了
你好!不是。這么說吧。收款你也是貸方入應(yīng)收,至于你要付款給掛靠方,你得私下給
因?yàn)槭莾?nèi)賬 私下給也要表現(xiàn)出來啊
你好!內(nèi)賬你是可以這樣,收到錢,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入(自己的部分) 其他應(yīng)付款(給對方的)。
那這個(gè)項(xiàng)目簽的合同的賬怎么做呢