同學(xué)你好 這個你們進(jìn)口的什么
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好 老師,請問一下從貿(mào)易型進(jìn)出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)應(yīng)該怎么做呀?是不是還得變更營業(yè)執(zhí)照跟弄環(huán)保證明什么的呀?具體流程是什么樣的呀?麻煩各位老師指點,謝謝!
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進(jìn)項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
您好,老師,請問一下,進(jìn)口商品編碼28070010對應(yīng)的申報要素是什么呀?另外GTIN,CAS這些又是什么呀?麻煩老師指點,謝謝!
老師,再次打擾下您,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況,一般報關(guān)出口多久沒報出口退稅就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷呀?另外轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候我們這個對應(yīng)的進(jìn)項稅由于我們付款付的晚,供應(yīng)商開票也開的晚,所以還未認(rèn)證,那我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷時次月這個對應(yīng)的進(jìn)項票是不是就可以直接點抵扣呀?麻煩老師指點指點,謝謝!
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠(yuǎn)低于賬面價值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會沒有風(fēng)險,
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數(shù)量
老師,這個題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時候問我會規(guī)避風(fēng)險 嗎 怎么回答?
芯片,TPS6514PWPR,好像是電池芯片
那這個可以寫電池的
我們寫的是芯片,因為購買的時候合同是這樣寫的,現(xiàn)在就是對應(yīng)的商品編碼里面GTIN,CAS,跟成分含量不知道怎么填了,暫時又沒法聯(lián)系上對方
這個得看成分是什么 芯片的成分有什么