您好,目前是累計(jì)預(yù)扣預(yù)交個(gè)人所得稅,您需要提供以前數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,A公司小規(guī)模B個(gè)體戶已注銷,之前分別向某供應(yīng)商采購商品,現(xiàn)在要支付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商合并AB欠款開票給A,B個(gè)體戶有 1000多元,是否可以做為售后維修費(fèi)用進(jìn)A公司結(jié)算 ?老師開票付款的 30000多中還有 300多是C個(gè)體戶的也開票給A公司了,我們個(gè)體戶是定額查收正常付款是不需要開票的,因?yàn)殄X少就開票給A一起付了,A與C公司如何做帳,謝謝老師
老師,物業(yè)費(fèi)開票項(xiàng)目名稱寫現(xiàn)代服務(wù),物業(yè)服務(wù),可以嗎
老師,一般納稅人上個(gè)月稅有留抵,這個(gè)月要交增值稅不會(huì)自動(dòng)抵扣嗎?那之前多勾選的稅,怎么處理?
A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模納稅人,B委托A銷售商品,款項(xiàng)由A收取,消費(fèi)者從A的店鋪下面購買商品,是由B發(fā)貨,處理售后等問題,發(fā)票可以直接由B開具給消費(fèi)者嗎?
老師,請(qǐng)問如果是代賬,要不要把國稅局系統(tǒng)里面的成本票導(dǎo)出來給客戶核對(duì)的,因?yàn)樯婕暗綀?bào)銷
我有一個(gè)問題,我是生產(chǎn)外貿(mào)企業(yè),我的進(jìn)項(xiàng)全部勾選了,不需要交增值稅,還可以申請(qǐng)退稅嗎
老師好!公司對(duì)公支付給醫(yī)院的公司員工每年體檢費(fèi),公司非特殊行業(yè)的,必須要代扣個(gè)人所得稅是吧?有那種方式是可以不并入個(gè)稅不?
無償使用的原材料要怎么入帳呢?
25年3月調(diào)增24年所得稅應(yīng)納稅所得額,并補(bǔ)交了相應(yīng)稅款,做賬時(shí)分錄應(yīng)該怎么寫?我做的是借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。需要涉及利潤分配_未分配利潤嗎?
老師,我們以前年度都是增值稅是減免稅額,后面也將減免稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,今年上個(gè)月稅務(wù)說除了醫(yī)療方面的減免,其他類型收入不減免讓我們自查,后面就補(bǔ)交增值稅,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?謝謝?
之前累計(jì)收入86690.97,累計(jì)減除費(fèi)用40000,累計(jì)專項(xiàng)扣除5165.2,累計(jì)專項(xiàng)附加扣除24000,累計(jì)扣個(gè)稅525.77
您好,根據(jù)您的描述,(86690.97+10000-45000-5165.2-3300-404-304-27000)*0.03-525.77
您可能理解有誤,我說的是這個(gè)月實(shí)發(fā)工資為10000的話,應(yīng)發(fā)工資(申報(bào)工資)應(yīng)該為多少
您好,根據(jù)您的描述,(10708-9008*0.03)/0.97