你好,實(shí)發(fā)工資扣除每月基本扣除額是161,乘適用稅率3%,所以個(gè)稅是4.83,應(yīng)發(fā)工資是5161%2B371.56%2B4.83=5537.39
老師 請(qǐng)問(wèn)實(shí)發(fā)工資5161元,社保個(gè)人部分371.56元,無(wú)公積金及附加扣除,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資多少呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)實(shí)發(fā)工資5161元,社保個(gè)人部分371.56元,無(wú)公積金及附加扣除,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資多少呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)工資18000元.社保和公積金618元.專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000元.每月個(gè)稅需扣多少?按哪檔稅率?速算扣除數(shù)多少?請(qǐng)問(wèn)有個(gè)稅計(jì)算器的推薦嗎?謝謝老師!
個(gè)人扣社保部分619.25元,工資6000元,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅交多少,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除
你好老師,應(yīng)發(fā)工資8600,社保個(gè)人380.26,公積金95,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除有房貸 請(qǐng)問(wèn)要交多少個(gè)稅?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
應(yīng)該有點(diǎn)問(wèn)題 不是實(shí)發(fā)工資吧
不好意思,我不明白你的問(wèn)題
為什么是實(shí)發(fā)工資扣除速算扣除數(shù)呢?不應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資扣除速算扣除數(shù)嗎
應(yīng)發(fā)工資需要減社保之后再去算速算扣除數(shù),你這里的實(shí)發(fā)工資不就是應(yīng)發(fā)減去社保的金額嗎
老師啊老師 實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-社保個(gè)人部分-公積金個(gè)人部分-個(gè)稅
你好,我理解的是你得出了實(shí)發(fā)工資要去求個(gè)稅,現(xiàn)在你是直接需要發(fā)這么多,然后剩下的要倒推個(gè)稅和應(yīng)發(fā)嗎
是的是的
你好,那應(yīng)發(fā)就是5537.54,個(gè)稅按照3%是4.98,這樣你實(shí)際拿到手的就是5161
好了 謝謝老師 我算出來(lái)了
不客氣,希望有幫到你