開(kāi)5000萬(wàn)13%的發(fā)票,收到4500萬(wàn)13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅=(5000-4500)*0.13=65,附加稅費(fèi)=65*0.12=7.8 所得稅=100*0.05%2B200*0.1=25

目前是小微企業(yè),如果把利潤(rùn)控制在300萬(wàn)以內(nèi),開(kāi)5000萬(wàn)13%的發(fā)票,收到4500萬(wàn)13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交多少稅,增值稅,附加稅,所得稅等等
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是小微企業(yè),未取得符合稅法要求的憑證要進(jìn)行納稅調(diào)增,利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi)所得稅是按2.5%的稅率計(jì)算,那目前有筆費(fèi)用4500,不要發(fā)票是2250,要發(fā)票是3600,我計(jì)算納稅調(diào)增是按2.5%算,還是25%呢。如果按25%計(jì)算,等于調(diào)增1687.5,3600-2250=1350,差異小于不開(kāi)票的,等于還是需要發(fā)票劃算。如果是2.5%,差異更大,是這么理解么
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票300多萬(wàn),運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅率9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票300多萬(wàn),運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅率9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
營(yíng)業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請(qǐng)問(wèn)受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過(guò)怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)為什么這道題算個(gè)人所得稅時(shí)要減2個(gè)一千五,
累計(jì)折舊登賬簿,登哪個(gè)
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開(kāi)店,一個(gè)月幾萬(wàn),但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?

