同學(xué)好 如果是小規(guī)模納稅人 借固定資產(chǎn)33 貸 銀行存款33

老師您好,公司購入拖拉機(jī),收到33萬的發(fā)票,(還沒有辦上牌手續(xù)),應(yīng)該怎么做會計分錄入賬
老師,您好,理發(fā)店業(yè)務(wù),小規(guī)模納稅人,公司銀行賬號收到拉卡拉POS機(jī)的款項,有扣手續(xù)費(fèi),這個手續(xù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用,謝謝老師,會計分錄是不是借:銀行存款 管理費(fèi)用或財務(wù)費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 非常感謝老師
老師您好,我公司是一般納稅人,以前年度銀行手續(xù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,入賬分錄是: 借:財務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi),貸:銀行存款 ,現(xiàn)在取得以前年度手續(xù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)調(diào)整?
老師您好!請問我們公司21年的成本票42萬,忘記入賬了,現(xiàn)在拿到發(fā)票 應(yīng)該怎么做會計分錄賬務(wù)處理,謝謝老師
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)公司上一年的賬上有一張紅沖發(fā)票沒有入賬,導(dǎo)致財務(wù)軟件上賬套的收入與申報表上到收入不一致,那在今年應(yīng)該怎么處理呢?分錄怎么做呢
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎