你好,是的,是這么做的,如果是他個人預(yù)支的話,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
外購產(chǎn)品用于集體福利,要計(jì)提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師,單位要雇傭做飯阿姨,支款買菜什么的我需要怎么做賬呢,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款,然后在分配至管理和制造費(fèi)用嗎?那如果先支款,也是這么做賬嗎?
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會費(fèi),6月已經(jīng)計(jì)提,借銷售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費(fèi)總和250元,請問會計(jì)分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過工資計(jì)提和支付會寫,那工會費(fèi)怎么寫支付的分錄, 老師
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款楊蘭 這個應(yīng)付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應(yīng)付職工薪酬呀
老師,上年度有些員工福利費(fèi)做賬是這樣做的, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸銀行存款 那么在匯算清繳的時候需要第一項(xiàng)工資薪金支出包括這個福利費(fèi)嗎
貿(mào)易類公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
老師,長期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費(fèi)沖資本公積10萬時,資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對嗎?
請問老師這個分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個答案選哪個
個人獨(dú)資企業(yè)跟個體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號,涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
那預(yù)支以后,月底怎么沖掉啊
借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸、其他應(yīng)收款。
月末借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、制造費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。