同學(xué)你好!這個(gè)是第一種 需要計(jì)提的哦
外購產(chǎn)品用于集體福利,要計(jì)提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
公司團(tuán)拜會(huì)餐費(fèi)是直接 管理費(fèi)用——福利費(fèi) 銀行存款 還是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等 哪一種是對的,我是直接做的第一種
老師,您好。公司購買一批勞保用品會(huì)計(jì)分錄是如下這樣寫嗎? 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師好,請問一下一家建筑企業(yè)給企業(yè)員工發(fā)放福利,購買的保溫杯,開具的增值稅專用發(fā)票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計(jì)提直接發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種,做計(jì)提,再發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 兩者都可還是說只能是一種
老師,您好,中秋節(jié)外購月餅發(fā)給員工,做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 但是月餅金額應(yīng)該計(jì)入員工個(gè)人工資薪金里,并申報(bào)個(gè)稅,那這樣月餅金額到底屬于工資薪金了,還是職工福利費(fèi)呢?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購買的理財(cái)產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會(huì)被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果