你好同學(xué),金稅盤和稅控盤。嗯,可以抵扣的呀。
小規(guī)模納稅人購買的稅控盤和維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅嗎?
老師:稅控設(shè)備包括哪些?是怎么抵扣的?稅控維護(hù)費(fèi)是怎么抵扣?小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),小規(guī)模納稅人可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人購入的增值稅稅控設(shè)備和維護(hù)系統(tǒng)也可以抵稅嗎
小規(guī)模納稅人增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,是嗎?
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實(shí)際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?