行政單位零余額年末結(jié)轉(zhuǎn)金額科目沒關(guān)系,只有收入或者支出類科目才年末存在結(jié)轉(zhuǎn)
請問,行政單位20年末結(jié)轉(zhuǎn)后,基本支出里各明細都有負數(shù)余額,但是一級科目無余額,會是什么原因啊?
您好老師,年末零余額賬戶和業(yè)務(wù)活動費科目有余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)至下年,分錄怎么做
您好老師!行政單位零余額年末結(jié)轉(zhuǎn)金額與什么科目有關(guān)系?
行政事業(yè)單位,去年零余額科目年底有余額,但是年底沒有做返回財政這筆分錄,導(dǎo)致余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,然后今年年初財政往零余額賬戶返錢的時候,照常記了返錢的分錄,所以現(xiàn)在零余額科目一直多了上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個數(shù)。 現(xiàn)在再怎么做分錄可以把去年結(jié)轉(zhuǎn)的這個余額沖掉呢?
制作政府單位預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)邏輯關(guān)系圖,并回答政府預(yù)算結(jié)余會計科目中哪些屬于年末轉(zhuǎn)賬后可能有余額的科目?(資金結(jié)存、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、非財政撥款結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、專業(yè)結(jié)余、其他結(jié)余、非財政撥款結(jié)余分配)
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
是這樣的老師:2019年底零余額的余額財政收回了,但是20年年末結(jié)轉(zhuǎn)有余額,所以財局說有一部分不能做收入,意思是之前的收回的額度返回來了,但是我對了明晰沒有能對上的?該怎么核對才能找出來返回來的一部分不需要做收入?
年底收回,需要注銷余額,下年度補計指標