100%2B(100*10%)=110這個(gè)稱(chēng)為不含稅收入100,換算含收入為110
上面那100是含稅還是不含稅,下面100老師又說(shuō)不含稅, 根據(jù)老師這個(gè)公式我算了下進(jìn)貨成本和老師的也不一樣 我那里理解錯(cuò)了?
老師,我想問(wèn)下比如我跟廠家拿貨,這件貨是100元不含稅,工廠要收我10個(gè)點(diǎn)的稅,相當(dāng)于我付了110元開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,然后我開(kāi)給客戶(hù)的如果是100塊錢(qián)含稅的,那這個(gè)要怎么做賬呢?
老師:我們向海外關(guān)聯(lián)方代研發(fā),以研發(fā)部門(mén)的費(fèi)用(假設(shè)100萬(wàn))加成10%確認(rèn)AR(100*(1+10%)),但是我們收入確認(rèn)是100*10%,100直接沖減費(fèi)用。分錄 Dr: AR 110 Cr: 費(fèi)用 100 收入 10. 由于這筆研發(fā)收入是屬于免稅的,所以不影響稅金繳納,但是這樣確認(rèn)收入符合標(biāo)準(zhǔn)嗎?海外母公司改成這樣入賬后,我很迷惑
比如稅點(diǎn)是10%,那100的含稅金額是不是100+(100*10%)=110元,但也是有的公司這樣算100/0.9=111.11。老師能解釋一下嗎
老師好 稅負(fù)率=交的增值稅除以銷(xiāo)售額(不含稅) 那么是不是這樣 比如我交13塊錢(qián)的增值稅 銷(xiāo)售收入100元 但是這100元是含稅的 公式就用13除以87是這樣嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
比如數(shù)量18,單價(jià)360,總金額6480,一般納稅人13點(diǎn)個(gè)的票面,現(xiàn)在收10個(gè)點(diǎn),那單價(jià),怎么變化呢
你好這樣算你算一下18*360*1.1/1.13/18=360*1.1/1.13