同學(xué)好 10.10申報(bào)的就是9月的數(shù),計(jì)提9月的稅金就應(yīng)該放在9月憑證里
計(jì)提稅金,開可不可以按下個(gè)月申報(bào)表的計(jì)提。比如現(xiàn)在做9月的賬,稅在10.10已經(jīng)申報(bào)了,那么9月憑證里的計(jì)提稅金我能不能按10.10申報(bào)9月的申報(bào)表計(jì)提
找郭老師咨詢個(gè)稅,以前是提前申報(bào)了。比如11月應(yīng)該報(bào)9月的工資(9月的工資,10月發(fā)放,11月報(bào)個(gè)稅)但是10月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)報(bào)了9月的了,老師說中間0報(bào)一次,但0報(bào)應(yīng)該是把9做個(gè)0,但是報(bào)時(shí)候提示不能更改,怎么解決
現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)局需要提交9月利潤(rùn)表和9月增值稅申報(bào)表,但是我們公司是小規(guī)模納稅人的,是按季度申報(bào)的,那我如何提交利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表呢?
老師請(qǐng)教一下 比如7-9月的企業(yè)所得稅 10月申報(bào)補(bǔ)扣、那么計(jì)提的時(shí)候我應(yīng)該是在7-9月計(jì)提 還是10月申報(bào)扣費(fèi)的時(shí)候計(jì)提 ?
印花稅是按期申報(bào)的 按次申報(bào)網(wǎng)上提交不上去 按期申報(bào)就是按季申報(bào)的意思吧?7月產(chǎn)生印花稅了,稅費(fèi)核定說是按期申報(bào),那么就是現(xiàn)在7月賬本計(jì)提印花稅,8月產(chǎn)生印花稅了在8月在計(jì)提,等到10月1號(hào)到10月15號(hào)之間把7月8月9月計(jì)提的印花稅支付了是嗎?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計(jì)入信用減值損失?還是計(jì)入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們?cè)谶\(yùn)滿滿平臺(tái)叫的車 ,要是開票的話需要加9個(gè)點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊(cè)的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個(gè)商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項(xiàng)票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒確認(rèn)過長(zhǎng)投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報(bào)了投資收益但是沒確認(rèn)長(zhǎng)投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師的意思是9月計(jì)提稅金,就是按10.10申報(bào)表的數(shù)計(jì)提是嗎
是的,就是按10.10申報(bào)表的數(shù)計(jì)提
好的。那每個(gè)月做賬時(shí)要等次月報(bào)稅完再做計(jì)提稅金這一單是吧
申報(bào)是按計(jì)提數(shù)申報(bào)的,沒有計(jì)提數(shù)怎么申報(bào)