你好同學(xué),,這個(gè)票真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生在2020年4月就在20年4月入賬
老師,你好,4月份收到的抵扣發(fā)票,5月份才抵扣可以在5月入賬嗎還是一定要在4月入賬
我20年4月的票一直沒抵扣,21年5月份才抵扣,這個(gè)票啥時(shí)候入賬?
老師電費(fèi) 我們公司去年一直是自己去繳的 所以票也沒有開過 今年我們才用企業(yè)銀行第三方扣繳 因?yàn)橐彩切缕髽I(yè) 今年5月份6日電力局才把 以前的票全補(bǔ)給我了 包括今年4月份的票也開給我了從23年10月份開到今年4月份 票都是5月份開的 ,我4月份票還沒有抵扣 我可以把 5月份開出來的電費(fèi)都抵扣在4月份的所屬期嗎 意思就是 5月份開的票 當(dāng)月把它勾選了可以嗎
老師,請教你個(gè)問題,我這個(gè)月做到2月份一個(gè)賬進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,但是是21年的發(fā)票21年抵扣的,在更改申報(bào)表的時(shí)候那個(gè)本期調(diào)減額需要填嗎?當(dāng)時(shí)21年還沒有加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策
老師,有一份專票是6月份開的,固定資產(chǎn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)票沒有拿到所以也沒有抵扣入賬,這個(gè)月申報(bào)抵扣了,入賬的時(shí)候是直接折舊嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
那進(jìn)帳稅呢做賬怎么處理?
你好同學(xué),記在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那如果知道這個(gè)月沒銷項(xiàng),錄入采購發(fā)票是都錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
你好,你如果認(rèn)證了就記入進(jìn)項(xiàng)稅,如果沒有認(rèn)證就記在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)不區(qū)分有無銷項(xiàng)
等認(rèn)證時(shí)怎么做?
你好同學(xué),借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅