您好,貸方可以沖抵這筆款項對應(yīng)的成本
請問沖減以往發(fā)生過的費用,怎么做沖減分錄?10月份發(fā)生了一筆辦公費1000元。這個月要其他公司分攤700過來,這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)收款 -某公司 700 貸:管理費-辦公費 -700 收到款時: 借:銀行存款 700 貸:其他應(yīng)收款 700
收到一筆理賠款,有同為分公司的公司代收了,我現(xiàn)在要和這個公司暫時做一筆往來,等到領(lǐng)導(dǎo)審批下來在做車輛處置。 請問分錄怎么做 借:其他應(yīng)收款/1分公司 24000 貸:???
分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項,總公司做分錄,借:應(yīng)收賬款-銀行,貸:其他應(yīng)付款-分公司,現(xiàn)在這筆錢回來了,直接打到了總公司賬戶,總公司該怎么寫分錄啊
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應(yīng)收款25萬 當(dāng)時5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢? 可是
老師,我們8月份收到同一家公司開來的3張匯票,以下兩筆分錄麻煩幫我下,1、收到后的分錄怎么寫?收到后背書給了3家公司,2、現(xiàn)在收到其中2家的款項,還有一筆款沒收到,請問分錄怎么做?
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
我是公司財務(wù)負責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
目前不沖成本審批沒下來,需要和代收款的公司做一筆往來
您好,可以先入待處理財產(chǎn)損益科目
讓暫掛往來呢,我知道對方科目借方要掛收款那個公司名,貸方我掛誰?
您好,如果您先不處理,貸方入待處理財產(chǎn)損益科目
掛了其他應(yīng)付款/暫收款/客戶科目,等審批下來在做車輛處置
您好,可以的,借方?jīng)]問題,可以先掛賬,貸方做待處理財產(chǎn)損益。等處理時,再做一筆把貸方的待處理財產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入借方,貸方?jīng)_減費用或者成本。
借:其他應(yīng)收/1分公司 貸:其他應(yīng)付/暫收款/客戶
如果要收對方公司這筆費用,來沖減成本。借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損益? ?等到處理好后,再做一筆借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用/成本
不是,這是保險賠給我們的款,打到分公司帳戶了,車也要報廢處置了,但目前,報廢處置在走流程,要等流程下來才能做后續(xù)分錄,現(xiàn)在要和收款的這個公司做一筆往來款,因為這本來應(yīng)該是打給我們的。但對方打到另一個分公司里面去了。
是一樣的,您應(yīng)收對方公司的往來款就可以了。就是上面的分錄。如果保險公司直接賠給你們,也是應(yīng)收款,收保險公司的而已。您如果是固定資產(chǎn)的清理報廢,應(yīng)當(dāng)走固定資產(chǎn)清理科目。
他們一直讓我掛往來,審批沒下來前就這樣,之前也一直這樣,經(jīng)理也讓掛往來是什么原因