借管理費用、社保貸、應(yīng)付職工薪酬、社保借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款。
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
公司新員工上班幾天就買了社保,結(jié)果后面上了幾天又自己離職聯(lián)系不上人,沒辦法退回社保費公司全額承擔(dān)怎么做分錄
老師,比如我們有個公司只有一個員工,上個月只上了幾天班,工資800 社保他自己全部承擔(dān)1100,欠他的報銷款600 相當(dāng)于只給他300,出納直接打給他300寫的工資 這個賬我怎么賬務(wù)處理呢?個稅上個人承擔(dān)的社保我這邊怎么寫,全額寫1100 還是只能寫個人承擔(dān)部分
)我今天又挨罵了,原因是我們15號給一個員工交了社保,個人部分然后今天退這筆錢給她了,原因是人家過兩天就離職了,是要分開做賬嗎,我想問下公戶轉(zhuǎn)賬后隔天退回的款,是要分兩筆做賬吧,我今天直接就在工資單上改了數(shù)據(jù),被罵得好慘,學(xué)理論的時候是說原始憑證不能涂改,刮擦,我也知道,但現(xiàn)實工作中我看她們寫的費用報銷單,或者付款申請單上寫錯了的又用透明膠粘掉,重新寫,所以搞得我今天退了那筆社保,7工資單上總金額肯定就不對,我就在劃掉數(shù)據(jù)改了,結(jié)果就[破涕為笑][破涕為笑]
老師,你好,就是社保公積金每個月支付的時候,個人承擔(dān)部分掛了其他應(yīng)收。然后,后面核對發(fā)現(xiàn),有些原因?qū)е沦~上一直掛著,公司想清理掉,怎么入賬呀?(到賬一直掛著的原因有以下幾種情況:1、公司人員離職了,人力忘記停了;2、人工離職了,那個月工資很少都不夠社保公積金個人承擔(dān)部分;3、有些人做沒滿3天自離,買了社保公積金,但是這種自離不發(fā)工資)
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
個人負(fù)擔(dān)的另一部分,你們單位不允許抵扣所得稅。
那個人部分怎么做分錄
個人的部分也是在這里面。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快。