你好 ;? ? 借銀行存款 貸遞延收益 ; 借管理費用貸應付職工薪酬 ;借應付職工薪酬貸銀行存款;? 借遞延收益貸營業(yè)外收入? ?
政府獎勵新辦企業(yè),對于年度經(jīng)濟貢獻達到一定的數(shù)值,政府給予扶持獎勵,文件規(guī)定其中30%可用于,獎勵企業(yè)經(jīng)營者或高級管理人員?請問這項政府補助,我公司應該怎么做賬呢?
一、ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計甲公司2020年度財務報表。審計工作底稿中與評估重大錯報風險相關的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)基于2019年度稅前利潤較2018年增長了25%,2020年度董事會確定的利潤增長目標為30%,如完成或超額完成,將按照超額比例給予管理層薪金獎勵,如未能完成,將按照未完成比例給予管理層薪金懲戒。(2)為實現(xiàn)年度經(jīng)營目標,提高工作效率和各部門之間的相互協(xié)調(diào)性,甲公司決定由銷售經(jīng)理兼任信用管理部門負責人(3)2020年4月,由于開發(fā)商流動資金短缺,甲公司委托某房地產(chǎn)開發(fā)公司承建的大型基建項目被迫停工,何時開工,尚難預料。(4)甲公司自2018年起研發(fā)一項新產(chǎn)品技術,于2020年12月末完成技術開發(fā)工作,并確認無形資產(chǎn)300萬元。甲公司擬將其出售,因受國家產(chǎn)業(yè)政策的影響,市場對該類新產(chǎn)品尚無需求。(5)2020年12月初,甲公司耗資500萬元全面實現(xiàn)了會計電算化。為盡快適應信息技術環(huán)境,財務部門分期分批對全體財務人員進行了業(yè)務培訓。要求:針對上述第(1)至(5)項,假定不考慮其他條件,逐項指出是否可能表明存在重大錯報風險。如認為存在重大錯報風險,指明重大錯報
ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計甲公司2020年度財務報表。審計工作底稿中與評估重大錯報風險相關的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)基于2019年度稅前利潤較2018年增長了25%,2020年度董事會確定的利潤增長目標為30%,如完成或超額完成,將按照超額比例給予管理層薪金獎勵,如未能完成,將按照未完成比例給予管理層薪金懲戒。(2)為實現(xiàn)年度經(jīng)營目標,提高工作效率和各部門之間的相互協(xié)調(diào)性,甲公司決定由銷售經(jīng)理兼任信用管理部門負責人(3)2020年4月,由于開發(fā)商流動資金短缺,甲公司委托某房地產(chǎn)開發(fā)公司承建的大型基建項目被迫停工,何時開工,尚難預料。(4)甲公司自2018年起研發(fā)一項新產(chǎn)品技術,于2020年12月末完成技術開發(fā)工作,并確認無形資產(chǎn)300萬元。甲公司擬將其出售,因受國家產(chǎn)業(yè)政策的影響,市場對該類新產(chǎn)品尚無需求。(5)2020年12月初,甲公司耗資500萬元全面實現(xiàn)了會計電算化。為盡快適應信息技術環(huán)境,財務部門分期分批對全體財務人員進行了業(yè)務培訓。要求:針對上述第(1)至(5)項,假定不考慮其他條件,逐項指出是否可能表明存在重大錯報風險。如認為存在重
一般納稅人拿到專票,預留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
個稅申報住房公積金是按個人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個人繳納912元,這樣個稅怎樣申報住房公積金
老師,我想問一下,個人借款到公司,公司給個人利息,到稅務局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個稅點是多少
去年暫估的主營業(yè)務成本借:主營業(yè)務成本暫估 30萬 貸:應付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務成本暫估明細賬余額是平的,應付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
沒懂?比如說獎勵是100,30用來獎勵企業(yè)管理人員,分錄??
你好 ;? ? ? ??借銀行存款100 貸遞延收益100? ; 借管理費用30貸應付職工薪酬 10;借應付職工薪酬30貸銀行存款30;? 借遞延收益30貸營業(yè)外收入? ?30 ; 剩下的 70放著? ;? 如果不 支付了? 就直接轉(zhuǎn) 70到營業(yè)外收入去? ?
老師 其他的我都看懂了,就是:借:遞延收益 30 貸:管理費用??為什么是:借遞延收益30貸營業(yè)外收入 30??
你好 ; 你要把你發(fā)生的? ? 30? ? ?對應的? 把遞延收益結轉(zhuǎn)貸營業(yè)外收入去 ; 是的。 30? ;? 你上面寫的直接沖費用是凈額法? ;? ?如果按我寫的就是總額法? ; 你自己選擇 一種來做賬? ?
凈額法 下剩余的70 那應該怎么做分錄呢?
你好? ? 比如? ? ? ? 剩下的 70 做 借遞延收益 貸 營業(yè)外收入? ? ??
營業(yè)外收入不是總額法嗎?
我選擇用凈額法沖減管理費用! 這樣子是不是企業(yè)所得稅還會少交??
你好;? ? 是的。 會涉及影響所得稅的; 你之前沖了管理費用 ; 剩下的70 轉(zhuǎn)? 營業(yè)外收取? ?