你好,同學(xué) 對(duì)的,按銷售金額處理
老師,請(qǐng)教一下:我們公司是商貿(mào)企業(yè),銷售貨物沒有簽訂合同,印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算,是按照不含稅銷售額還是按照銷售額來(lái)算呢?
老師我們是做貿(mào)易批發(fā)零售,銷售鋼材的 印花稅計(jì)稅依據(jù)是按銷項(xiàng)銷售額來(lái)計(jì)算嗎?
建筑行業(yè),銷售鋼筋,印花稅時(shí)按購(gòu)銷合同來(lái)繳納嗎,計(jì)稅依據(jù)的銷項(xiàng)金額還是銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)金額呢
老師新的印花稅計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
印花稅計(jì)稅依據(jù)是:采購(gòu)合同和銷售合同合計(jì)金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購(gòu)合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計(jì)稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
那進(jìn)項(xiàng)銷售額也要算里面?
不計(jì)入,銷售,采購(gòu)分別繳納印花稅 不含稅金額計(jì)算
專管員說(shuō)我們只交了銷售的印花稅 現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)的印花稅
對(duì)的 你夠進(jìn)的部分,也需要繳納的