你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模
就是個體戶向企業(yè)租了一棟廠房,金額150萬,出租的企業(yè)給他開了增值稅專用發(fā)票,不是可以抵稅嗎,個體戶可以抵嗎,有什么辦法嗎
老師好,個體戶可以開增值稅專票給一般納稅人企業(yè)嗎?聽有人說可以開,而且發(fā)票不用交稅,是這樣的嗎?可不可笑?
我們公司收到一個抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應(yīng)該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
我們對公轉(zhuǎn)了租金和物業(yè)費給房主,他去稅局代開發(fā)票嗎,但是因為合同上沒有物業(yè)費這個體現(xiàn),所以稅局只代開了房租的金額,物業(yè)費去物業(yè)就可以開,可是我們對公轉(zhuǎn)的費用和實際代開費用不一樣,這個有什么辦法做賬嗎?
老師,您好,我是不懂會計的小白,資詢個問題,個人出租寫字樓給企業(yè),年租金是13萬,普通發(fā)票上稅是交了8450元,請問這個發(fā)票企業(yè)是抵扣什么稅,可以抵嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?