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老師我們暫估入賬的商品賣了。我入賬的時候做成接庫存商品-暫估入賬 貸應(yīng)付賬款-某某公司,賣出去的時候應(yīng)該怎么做?

2021-10-14 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 17:51

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶4865 追問 2021-10-14 17:52

那我暫估入賬的時候借庫存商品也要寫二級科目?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-14 17:54

你好,庫存商品二級科目寫具體的名字。

頭像
快賬用戶4865 追問 2021-10-14 17:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 17:59

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-10-14
做少了,需要再增加借方庫存商品
反之,減少庫存商品
2023-01-30
您好,這個的話,應(yīng)付和暫估,這倆紅沖,就可以
2024-04-23
你好 直接藍字 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸庫存商品 沖暫估是正常的賬務(wù)處理 不沖紅字
2023-10-25
你好 成本沒有差異不沖也行?
2023-02-08
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