是的,你的理解是正確的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉入公戶的錢,確認收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉到公戶多少。那我就只將轉入公戶的錢確認收入,這樣做可以嗎?
是不是本月開出了多少發(fā)票就要確認多少收入,對應開票的收入要打入對公賬戶。對吧?
老師,我問個問題,就是是不是每個月看收入是多少,就看開出去的發(fā)票多少來確定,成本費用看開進來的發(fā)票來確定對嗎?
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應收單,應收單就沒有發(fā)票就確認收入啦,付款的時候就消了應收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
應收賬款一直是負數(shù)幾多年了,對方現(xiàn)在又不開票了,我要不要做未開票收入確認收入
有豐富實操經驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務應該準備哪些工作?準備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關于年度增值稅是幾欄次,關于25.27 30這幾欄次反應的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務收入貸方負數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設委外加工科目,就只有一個加工費。這辦好呢,我直接用財務賬套里的金額,和業(yè)務系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計算第3和第5的時候要把這3000考慮進去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
那么假如當月開出10000的發(fā)票,銀行只收到5000,那么沒收到的5000要確認應收賬款。比如一個客戶我需要開具發(fā)票1000,結果我錯開了兩張1000,只交付給客戶一張1000的發(fā)票,剩下的一張我入了賬,但我又沒沖紅,那這一張發(fā)票的1000雖然我開了,但我是沒法收到款的,只能在應收賬款里掛著,直到時間流逝,確認壞賬損失嗎
同學,開多了你要紅沖啊,怎么會一直掛著呢
帶我的會計說,反正入了賬,這個季度開普票也沒超45萬,免得浪費一張票,不沖紅了
同學,這不是浪費不浪費,你就沒有這個收入,肯定不能做啊,而且你做了收入除了增值稅,所得稅也會增加啊
賬不是我做的,我就看他們這么做,我就有疑問了。他們不沖紅,所以我上來問老師解除一下疑惑
按規(guī)定是要沖紅的