你好,你找減免性質(zhì)是201612號文件的。
老師,請問2021年,一般納稅人銷售額不超過10萬元的,免征附加稅嗎,優(yōu)惠代碼是多少呢
老師,麻煩問一下,有一個稅收優(yōu)惠的政策月不超10萬,積不超30萬的銷售額,免征教育費附加和地方教育費附加,這個是指的是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
你好老師3個問題, 月納稅銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)的繳納義務人,免征教育費附加、地方教育費附加。 1、 這個納稅義務人是包含小規(guī)模和一般納稅人對嗎? 2、 如果3月份銷售額沒有超過10萬 ,1-3月份季度超過30萬了 ,那三月份交不交教育費附加和地方教育費附加? 3、這個優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時候?
請問:這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個人所得稅義務嗎
老師公司不交社保,怎么給公司解決問題
老師這道題進項稅為什么不算應稅和免稅銷售比來減進項稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
我找到了,選擇這個優(yōu)惠以后,后面減免稅額填不了是什么原因
你好,你保存試一下,看它自動出來吧。
老師,我是差額征收開票的,那我的銷售額是扣除后的差額銷售額還是票面金額
點擊申報提示這個
你好,申報增值稅的時候,你填寫的是你賬上的不含稅的銷售額在附表一。
差額在附表三里面體現(xiàn)。