你好,可以的,可以這么做的。嗯。
老師,你好!公司有一個(gè)月結(jié)客戶,之前的會(huì)計(jì)做的賬都是沒(méi)有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時(shí)才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫(kù)做的會(huì)計(jì)分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價(jià)格) 貸 庫(kù)存商品(銷售價(jià)格) 收到部分貨款時(shí):借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但沒(méi)看到有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請(qǐng)問(wèn)這會(huì)計(jì)分錄有問(wèn)題嗎?我總覺(jué)得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來(lái)之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來(lái)的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)零售,但是打款什么的都沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶,都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的,進(jìn)貨的數(shù)量和價(jià)格會(huì)計(jì)基本上不知道,也沒(méi)有做過(guò)庫(kù)存商品,只是有的時(shí)候需要和生產(chǎn)廠家對(duì)賬,需要支付的錢(qián)最終也是老板個(gè)人轉(zhuǎn)出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
老師,我們公司從三月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)以來(lái),辦公室房租每月一萬(wàn)多,老板一直私戶轉(zhuǎn)賬。這樣做的原因是老板覺(jué)得沒(méi)有收入,另外不要發(fā)票便宜點(diǎn)。我想請(qǐng)教老師三個(gè)問(wèn)題。1沒(méi)有收入公賬前期也是可以走費(fèi)用賬的對(duì)吧?2 即使最后不要發(fā)票,公戶入賬租金,拿收據(jù)也是可以做賬的,只是不能所得稅前扣除罷了。我理解的對(duì)嗎?3老板私戶交租金,掛其他應(yīng)付款–老板。這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我從事內(nèi)賬干會(huì)計(jì)時(shí)間短,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,老板車交通罰款入賬嗎?罰款記入營(yíng)業(yè)外支出,但這個(gè)公司兩部門(mén)兩個(gè)老板,收入我分開(kāi)算的,這個(gè)罰款可以記入本部門(mén)銷售費(fèi)用嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45,會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
收入你是分開(kāi)做的,你的成本也是分開(kāi)做的,然后所有的期間費(fèi)用是分開(kāi)的嗎。
是的,都是分開(kāi)的,記入銷售費(fèi)用—罰款可以嗎?每月出的報(bào)表又是和在一起的,因?yàn)樵谝粋€(gè)公司名下
可以的,可以這么做的。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。