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請(qǐng)問做賬時(shí)需要在月末將進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票進(jìn)行相抵嗎?分錄怎么做合適?

2021-10-14 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-14 14:00

?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶2896 追問 2021-10-14 14:09

那如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄是不是只要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這樣就可以了?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:16

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)只是最后那個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 其他一樣

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快賬用戶2896 追問 2021-10-14 14:20

比如進(jìn)項(xiàng)稅額是52000,銷項(xiàng)稅額是13900,請(qǐng)問分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:35

借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13900,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)差額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)52000

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快賬用戶2896 追問 2021-10-14 14:36

請(qǐng)問收到個(gè)稅返還應(yīng)該怎么入賬

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:37

平臺(tái)原則上一問一答,不同問題麻煩另開一個(gè)提問,謝謝

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?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-10-14
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-20
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后留底的就會(huì)自動(dòng)留底的,我發(fā)給你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
2023-10-31
1.自己養(yǎng)殖的 漁業(yè)需要繳納 減半繳納的有盈利要做 2.不用
2020-11-05
您好,同學(xué)。二者對(duì)沖即可。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000
2023-10-22
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