?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個(gè)月用留底稅額來抵扣的時(shí)候,怎么做分錄
請(qǐng)問老師,農(nóng)林牧魚企業(yè),12月做賬時(shí),1.需要做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄嗎?2.需要將進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做分錄嗎?謝謝!
本月沒有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證勾選抵扣,請(qǐng)問需要做什么分錄嗎?
請(qǐng)問做賬時(shí)需要在月末將進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票進(jìn)行相抵嗎?分錄怎么做合適?
老師好,我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要退回個(gè)供應(yīng)商,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做賬,分錄怎么寫?
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個(gè)無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
那如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄是不是只要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這樣就可以了?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)只是最后那個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 其他一樣
比如進(jìn)項(xiàng)稅額是52000,銷項(xiàng)稅額是13900,請(qǐng)問分錄怎么做?
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13900,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)差額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)52000
請(qǐng)問收到個(gè)稅返還應(yīng)該怎么入賬
平臺(tái)原則上一問一答,不同問題麻煩另開一個(gè)提問,謝謝