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老師,看下怎么不平呢,目前沒有收入

2021-10-14 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 14:03

同學(xué),你好 沒有圖片,可以發(fā)下圖片嗎?

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快賬用戶1942 追問 2021-10-14 14:04

老師,看下

老師,看下
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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:05

同學(xué),你好 你負(fù)債和所有者權(quán)益有839.2,你資產(chǎn)也需要有839.2

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快賬用戶1942 追問 2021-10-14 14:06

目前沒有收入,花的錢是老板的,借銷售費用貸其他應(yīng)付,報表就這樣了,那應(yīng)該怎么記

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:26

同學(xué),你好 你是期初數(shù)不一樣

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快賬用戶1942 追問 2021-10-14 14:39

新公司,沒有期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:41

同學(xué),你好 你資產(chǎn)負(fù)債表全部發(fā)給我看一下

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快賬用戶1942 追問 2021-10-14 15:27

老師,你看下

老師,你看下
老師,你看下
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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:36

同學(xué),你好 你之后要損益結(jié)轉(zhuǎn),就平衡了

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快賬用戶1942 追問 2021-10-14 15:38

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:39

同學(xué),你好 系統(tǒng)里面,總賬,期末結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué),你好 沒有圖片,可以發(fā)下圖片嗎?
2021-10-14
你這里借和貸累計發(fā)生額金額一致,并沒有不平的???
2020-08-05
這里是屬于借方大于貸方1000,你要查一下,你這個1000是什么地方?jīng)]有錄進去所導(dǎo)致的,在對的去調(diào)這個沒有錄進去的這個科目。
2020-08-05
你好,之前收款你是 借銀行存款 應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
2021-10-16
您好,難為您了,這里印刷錯了,1.052實為1.05*1.05,我算過了
2023-09-21
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