同學(xué)你好,開(kāi)票時(shí)分錄: 借:應(yīng)收賬款1000.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收錢(qián)時(shí)分錄: 借:銀行存款1000 營(yíng)業(yè)外支出0.5 貸:應(yīng)收賬款1000.05
客戶付款時(shí),少付了幾毛錢(qián),這個(gè)怎么做分錄?比如開(kāi)票金額1000.5,實(shí)際付款1000,這種又不可能找他要
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目提前完工了,實(shí)際竣工金額也比合同金額小。當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上有幾個(gè)工人是自己去稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票,付款只付了一部分,還有尾款結(jié)果完工的時(shí)候項(xiàng)目部私下付款了。沒(méi)有走公司賬戶,現(xiàn)在這幾個(gè)人還有應(yīng)付賬款掛在賬上,但是實(shí)際這個(gè)錢(qián)已經(jīng)私下付給他們了,這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖賬啊
老師您好,我們有個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢(qián),因?yàn)榘l(fā)票合同金額和實(shí)際付款金額會(huì)差幾毛幾分錢(qián),實(shí)際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了,這個(gè)已經(jīng)不用付了,那怎么做平呢?
供應(yīng)商給我們開(kāi)13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購(gòu)買(mǎi)1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫(kù)存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說(shuō),他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過(guò)來(lái),那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
廠家給我2萬(wàn)的補(bǔ)貼額度。這筆錢(qián)不打到我的賬戶。只能每次訂貨時(shí)按照20%的比例抵扣貨款。比如我進(jìn)貨5000元??梢缘挚?000元。實(shí)際付款4000。(先付款后收貨)請(qǐng)問(wèn)從付款到收貨的分錄怎么做?廠家開(kāi)來(lái)的發(fā)票也是貨款5000、優(yōu)惠1000
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
他是合計(jì)幾張票付一起付過(guò)來(lái)的,我怎么做賬簡(jiǎn)便點(diǎn)
幾張票一起付也是這個(gè)方式,差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出