你好 ;? ? 你現(xiàn)在只能找合理的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣的;? 因?yàn)榭缭铝?你也沒(méi)法去紅沖的??
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬(wàn)元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬(wàn)的業(yè)務(wù)要開(kāi)了,這個(gè)業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬(wàn)元的發(fā)票票種核定時(shí)沒(méi)通過(guò),我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬(wàn)元的,在10份前開(kāi)完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬(wàn)全部開(kāi)完后,然后申請(qǐng)升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問(wèn)題是1.這樣做對(duì)我公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來(lái)嗎?因?yàn)槲覀冞@里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),審核通過(guò)了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
我一家公司是一般納稅人,9月份的稅還沒(méi)報(bào),然后9月份開(kāi)了25萬(wàn)專(zhuān)票和3要增票出去,回來(lái)了2萬(wàn)塊的專(zhuān)票,現(xiàn)在涉及交稅,我想問(wèn)下怎么避稅?其中25萬(wàn)這個(gè)沒(méi)到賬也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的票進(jìn)來(lái)
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專(zhuān)票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專(zhuān)票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專(zhuān)票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒(méi)有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開(kāi)來(lái)了,而且我司也開(kāi)出去了一部分銷(xiāo)售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒(méi)有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開(kāi)來(lái)了,而且我司也開(kāi)出去了一部分銷(xiāo)售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷(xiāo),成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫(xiě)
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?