你好,按你實(shí)際購(gòu)進(jìn)的月份調(diào)賬.
老師您好,我是電商公司做暫估,沒(méi)有余額明細(xì)表,上一任會(huì)計(jì)收到多少發(fā)票金額就沖紅多少,這個(gè)月我收到了發(fā)票,我該如何做調(diào)整呢?
老師好,我1月份商品入庫(kù)由于沒(méi)有收到發(fā)票所以做了暫估入庫(kù),1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫(kù)存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫(kù),庫(kù)存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師,如果我上月暫估了商品,這個(gè)月回來(lái)的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫(kù)存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應(yīng)付的金額是根據(jù)發(fā)票來(lái)的,審計(jì)函證要是根據(jù)余額表來(lái),就會(huì)少了沒(méi)有發(fā)票暫估的部分,跟實(shí)際對(duì)不上。這個(gè)一般要怎么處理?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
有沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理課程?
您好老師,勞務(wù)派遣人員需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
暫估 沒(méi)票都要暫估嗎 還是說(shuō)只有購(gòu)買原材料料或庫(kù)存商品才暫估
老師,我們以前年度進(jìn)口關(guān)稅、增值稅,如果無(wú)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呀
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫(kù)嗎 其他情形不用暫估?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫(kù)1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
我調(diào)整憑證,把多沖的調(diào)回來(lái),然后在根據(jù)這個(gè)月收到的發(fā)票入賬是嗎?
你好,是的,按你的發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)時(shí)間去沖
好的 謝謝老師
你好了,不客氣,祝你工作愉快!