你好,按你實(shí)際購(gòu)進(jìn)的月份調(diào)賬.

老師您好,我是電商公司做暫估,沒(méi)有余額明細(xì)表,上一任會(huì)計(jì)收到多少發(fā)票金額就沖紅多少,這個(gè)月我收到了發(fā)票,我該如何做調(diào)整呢?
老師好,我1月份商品入庫(kù)由于沒(méi)有收到發(fā)票所以做了暫估入庫(kù),1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫(kù)存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫(kù),庫(kù)存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師,如果我上月暫估了商品,這個(gè)月回來(lái)的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫(kù)存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應(yīng)付的金額是根據(jù)發(fā)票來(lái)的,審計(jì)函證要是根據(jù)余額表來(lái),就會(huì)少了沒(méi)有發(fā)票暫估的部分,跟實(shí)際對(duì)不上。這個(gè)一般要怎么處理?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
我們有兩個(gè)分包方。其中一個(gè)能開(kāi)發(fā)票。能不能讓那個(gè)分包方幫忙開(kāi)發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報(bào)成本 這樣可以嗎
個(gè)體戶需要自己申報(bào)稅嗎,需要申報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫(kù)的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來(lái),用日常核算的每種型號(hào)的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價(jià)不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進(jìn)價(jià))計(jì)算出自制入庫(kù)產(chǎn)品耗用的原料是25萬(wàn),然后在當(dāng)期入庫(kù)產(chǎn)品中匹配原料單價(jià),計(jì)算出一個(gè)匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫(kù)產(chǎn)品耗用原料是20萬(wàn),然后再用10月實(shí)際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實(shí)際耗用原料做本月入庫(kù)產(chǎn)品核算,這樣做會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營(yíng)門店盈不盈利,我給他看財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表,他說(shuō)要看費(fèi)用明細(xì),我是得做個(gè)什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來(lái)嗎,還是做費(fèi)用分析表呀
員工旅游報(bào)銷的費(fèi)用并入工資申報(bào)個(gè)稅了,會(huì)計(jì)分錄做到管理費(fèi)用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開(kāi)完9%工程發(fā)票,她說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請(qǐng)老師幫我看看這個(gè)是怎樣理解。
2024年9月購(gòu)買材料,開(kāi)了普票回來(lái),這個(gè)才發(fā)現(xiàn)如何處理???
這個(gè)賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請(qǐng)教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒(méi)發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個(gè)月進(jìn)行攤銷嗎


我調(diào)整憑證,把多沖的調(diào)回來(lái),然后在根據(jù)這個(gè)月收到的發(fā)票入賬是嗎?
你好,是的,按你的發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)時(shí)間去沖
好的 謝謝老師
你好了,不客氣,祝你工作愉快!