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老師我想問一下,我有一個公司去年3月份時(shí)注冊的做口罩的,現(xiàn)在已經(jīng)有半年多沒有生產(chǎn)了做口罩的原材料全部是不用當(dāng)垃圾處理了,我這賬上余的40多萬的材料余額我怎么做呢

2021-10-14 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-14 09:08

你好,原材料全部是不用當(dāng)垃圾處理了,需要做報(bào)廢處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶2207 追問 2021-10-14 09:11

那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅金少要5萬多了,這種不能用的也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎這種熔噴料有保質(zhì)期的久了就不能用了

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齊紅老師 解答 2021-10-14 09:14

你好,這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的?

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你好,原材料全部是不用當(dāng)垃圾處理了,需要做報(bào)廢處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2021-10-14
你這個報(bào)廢的話,正常放到相關(guān)的管理費(fèi)用處理就可以了,沒有發(fā)票的話,你只是這個報(bào)廢,不能稅前扣除。
2021-05-21
您好,沒有統(tǒng)計(jì)用量,我們只能用倒減法,本月領(lǐng)用=期初庫存%2B本期購入-期末庫存 期初和期末庫存我們是盤點(diǎn)得到數(shù)據(jù)的
2024-08-31
同學(xué)你好 你的成本都是暫估的嗎
2020-12-15
同學(xué),你好,你每月底做一次盤點(diǎn),然后根據(jù)期初+入庫數(shù)=出庫數(shù)+結(jié)余數(shù),到推出出庫數(shù)
2024-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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