對,你們升為一般納稅人也沒有什么影響的。
我們是一般企業(yè)小微納稅人 ,企業(yè)所得稅是按利潤總額×25%×20%來計算所得稅的嗎?
老師,我們是從小規(guī)模變成了一般納稅人,不影響我們企業(yè)所得稅的申報吧,我計算所得稅是不是按照利潤總額來計算?比如我的利潤總額是1981465.28,我交多少稅,我們符合小微企業(yè)的條件
老師您好,我們公司是小規(guī)模,三季度有利潤總額2000多,但是它不符合小微,因為我們是分公司 總公司享受了小微企業(yè) 我們這個分公司這個稅率應(yīng)該是多少?盈利2000多得交多少錢所得稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人,我們年營業(yè)利潤是85000元,我們交多少企業(yè)所得稅?怎么算的?
老師:小規(guī)模查賬征收的企業(yè)所得稅報表填寫(小型微利企業(yè)),上課時計提企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額乘以0.025的,但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”后,出來的應(yīng)繳所得稅額跟我利潤總額乘0.025的數(shù)額對不上的,這是什么原因,請教
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
怎么計算所得稅?我不太會、
應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅等于100萬*2.5%+984165.28*18%
最后敲錯了是10%的稅率
我的利潤總額是1984165.28,我的稅是不是100*0.125*0.2+984165.28*0.5*0.2=123146.53
是不是這樣計算我的稅費的 我是不是按照我的利潤總額超過100萬就要分階段計算了?
對的,沒錯,就是這么計算的。
小微企業(yè)的超過100萬是不是按照我的利潤總額超過100就分階段計算了吧?
不是按照應(yīng)稅所得額嗎?
對,就是分段兒計算的。
好的,感謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。