你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問(wèn)一下跨年收到的房租專(zhuān)票發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢(qián)。發(fā)票一般2021年4-5月對(duì)方就開(kāi)給我們。!需要做以前年度損益調(diào)整嘛??還是不用。
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲公司,才收到2020年的蔬菜成本發(fā)票,款項(xiàng)也未付,如何調(diào)整以前年度損益 如何做賬
老師,如果12月暫估成本,次年匯算清繳前收到發(fā)票了,賬務(wù)處理是不是,借,應(yīng)付賬款,暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付賬款實(shí)際公司或者為銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師 ,昨天收到一張供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的去年日期發(fā)票,款項(xiàng)我公司也未支付,請(qǐng)問(wèn)這賬是不是要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整?
2023年多計(jì)提一筆餐飲成本,賬上還掛著這家公司的應(yīng)付賬款,通過(guò)以前年度損益調(diào)整如何處理?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
小企業(yè)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款