同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)的
老師,我公司是商鋪?zhàn)赓U的小規(guī)模納稅人,如果我們季度銷售額不超過45萬,開具發(fā)票的繳納的增值稅,匯算清繳后會(huì)退回給我們嗎?
老師,請問一下個(gè)人代開發(fā)票給小規(guī)模納稅人,?不超15萬,季度不超45萬,增值稅,附加稅都不需要繳納的是吧?還有我們向個(gè)人租賃車在租賃出去,向個(gè)人索取發(fā)票,稅費(fèi)我們交,那么這個(gè)稅可以入我們公司的賬嘛?
老師好,請問我們公司小規(guī)模納稅人,季度銷售80萬,超過45萬以上的部分是按1%的稅率繳納增值稅嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報(bào)表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
請問老師小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬,是不是不用繳納增值稅呢?但是如果其中有幾萬是開的專用發(fā)票,是不是就需要繳納專用發(fā)票的增值稅就行了?
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn),但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎工資都是滯后一個(gè)月發(fā)放,屬期3月的申報(bào)工資實(shí)際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫嗎?如果不按照這個(gè)填寫的話,數(shù)據(jù)比對就不對了,人數(shù)都是超過300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,我們公司做業(yè)務(wù)主要是購進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)賣,相當(dāng)于經(jīng)銷商,請問做賬購進(jìn)和轉(zhuǎn)賣給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師結(jié)賬以后有沒有什么方法能檢查自己賬的對錯(cuò),一般從哪些地方去對,
老師您好,我想問下這個(gè)報(bào)表怎么調(diào)整一下?
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎
那企業(yè)所得稅呢?
所得稅這個(gè)是按照利潤繳納的
是按凈利潤的25%征收嗎?匯算清繳后還有的退回嗎?
同學(xué)你好 是按照毛利潤的金額計(jì)算