同學(xué)你好 對的 這個是6月做
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表這個固定資產(chǎn)折舊還有賬面價值,年報的時候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報考中級嗎?
我的二個日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬,但是進(jìn)項票只有300萬 剩下的次月成本會陸續(xù)進(jìn)來 可以先計提一部分成本嗎?
老師您好,請問這個采購合同這樣的格式會影響出口退稅嘛
老板有3個不同門店,員工采購物品和原材料,三個店都有用,都是一起在網(wǎng)上采購,就只一筆訂單,問那報銷的時候 貼哪一個單???怎么分成本?
受托方提供材料并加工給我們,我們收到發(fā)票怎么做帳
老師,勞務(wù)派遣一般納人或小規(guī)模納稅人差額征稅,收到用工單位105萬,代付員工工資社保費(fèi)80萬,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會計分列怎么做?
老師您好,取得發(fā)票有兩種商品在一塊開的發(fā)票,我們銷售的時候可以單獨(dú)開灶具發(fā)票1500元嗎?因?yàn)橛袝r候是單獨(dú)賣的
以前幾個月的進(jìn)項稅怎么能查到抵沒抵稅
老師,如果這臺設(shè)備按5年提折舊,按3年出租給醫(yī)院,租期到了設(shè)備就給醫(yī)院了,那剩下的2年折舊怎么辦
這個繼續(xù)折舊就行了
老師,設(shè)備都沒有了,還提折舊啊,能在3年底的時候一次折完嗎
不能 那你直接做固定資產(chǎn)清理
老師,其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本可以不匹配啊,但是主營業(yè)務(wù)收入必須和主營業(yè)務(wù)成本相匹配啊,就是這個月確認(rèn)了其他收入,可以不確認(rèn)其他成本,但是這個月確認(rèn)了主營收入,必須確認(rèn)主營成本
對的 收入和成本都是對應(yīng)的
老師出租出去的這臺設(shè)備是分3年等額付款,共90000元,2020年5月收到第一年的租金30000元,我轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)多少呢,也就是貸累計折舊數(shù)額是多少呢
這個你按年折舊的 每月折舊多少
老師,我2020年5月收到租金,我怎么轉(zhuǎn)成本呢轉(zhuǎn)成本金額寫多少呢
借主營業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊
老師,您能從頭看一遍問答嗎,然后解釋清楚一點(diǎn),就是我5月采購的固定資產(chǎn),5月出租的,我應(yīng)該6月轉(zhuǎn)成本吧,但是我5月收的租金是一整年的錢,那我6月轉(zhuǎn)成本是按月轉(zhuǎn)還是怎么轉(zhuǎn)呢。是如果我哪里思路不對,老師給詳細(xì)從頭到尾說一遍,謝謝。
你收了一年的錢也得按月確認(rèn)收入 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊
老師,這是這個設(shè)備的發(fā)票。8月出租出去的,8月收到的款29400。收到款借銀行存款29400貸預(yù)收賬款29400,這是1年的租金29400。這個發(fā)票怎么做賬呢,怎么確認(rèn)收入和稅費(fèi)。我8月確認(rèn)了其他業(yè)務(wù)收入,是從9月開始轉(zhuǎn)成本啊,因?yàn)?月購進(jìn)的固定資產(chǎn),8月出租出去的。
發(fā)票是一次性開出來的嗎 那你8月購進(jìn)的沒法8月折舊
給的一年的租金29400元,開的發(fā)票,這個發(fā)票怎么確認(rèn)收入和稅費(fèi)呢
借銀行29400 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
老師,應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,收入是寫一年的收入還是一個月的收入呢,收入數(shù)額寫多少,稅費(fèi)怎么確認(rèn)呢,稅費(fèi)數(shù)額寫多少。
這個收入寫一個月的 剩下的是預(yù)收賬款 稅費(fèi)和你發(fā)票上的稅一致