你好,沒問題,這個是可以的。
老師我戶都是先打賬過來后開發(fā)票,我把這些都入到應(yīng)收賬款可以嗎?入應(yīng)收賬款余額就是負(fù)數(shù),賬上顯示負(fù)數(shù),報(bào)表的資產(chǎn)合計(jì)也是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款顯示是借方余額嗎
應(yīng)收賬款貸方余額,資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù),這樣也是可以的嗎?
科目余額表借方期末余額負(fù)的1548902.22元,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款列示的就是付的1548902.22元,我可以調(diào)到預(yù)收賬款正的1548902.22元嗎?那應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是零,這樣可以嗎?
應(yīng)收賬款余額=應(yīng)收賬款期初余額+應(yīng)收賬款借方余額-應(yīng)收賬款貸方余額 資產(chǎn)負(fù)債表邊應(yīng)收賬款的話也可以這樣子填嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?